想增加技术服务费发票额度(从 50 万增至 100 万),应提交服务合同申请。 因为申请调整特定类型发票(如技术服务费)的额度,需提供对应服务业务的合同,证明业务真实且有增量需求;而购销合同用于货物销售发票的额度调整,与服务类发票无关。 直接提交与客户签订的技术服务合同,向税务机关说明服务业务量增加导致发票额度不足即可。
老师,我想咨询两个问题,1、部分像现代服务,生活服务等进项税可以加计递减10%,请问这个分录该如何做?整套分录哦,同时需不需要计提,如果需要计提的话分录如何,次月申报抵减那部分如何做,递减剩余那些还是要缴的,等缴纳时,缴纳这部分又如何做,麻烦老师分别列一下给我好吗?2、增值税综合服务平台勾选一张进项票可以分次勾选?如果不能分次的话,以前年度或者月份有收到进项,当时没有勾选抵扣,现在还可以勾选抵扣现在月份的销项?还有就是比如我上个月有个运输费或者说是代理服务费的进项票,我这个月开出了技术服务费的销项,我可以用之前月份的运输费或者代理服务费的进项来抵扣我这个月份的技术服务费进项吗?
请教老师,我们公司准备认证高新科技企业,现在是筹备阶段,公司主要做智能锁,智能锁是外购的,系统是公司研发的,有三个疑问 1.关于开发票:对开票的品名有什么要求吗?是不是开技术服务费的金额占比,需要高于开锁具的金额占比。这样才可以体现我们是研发公司,不是贸易公司。 2.公司主要供应商那边采购智能锁体,主板,电池,外壳,然后统一组装好后,货物销售给客户,并且加收技术服务费。那么我想问,采购的一系列零件,都需要作为库存,计入到主营业务成本的科目吗?服务费没有对应进项,是不是不需要结转成本哈? 3.假如我们进货的成本是200.00,那么开票的销售价格是150.服务费是80,这样开票合理不合理呢?
老师,我是5月份刚注册的科技公司,小规模公司。5.24接了一笔业务收了到8万。之后5-7月都没业务了,目前公司有四个人从五月发工资缴纳五险一金,技术合同在6.30号交了一次印花税,6.1号通过税务局代开了业务技术服务专票8万。请问1.辛苦老师帮我看下我做的第二季度(5-6月)整个会计分录对吗?2.尤其是增值税的会计分录和印花税的会计分录,不确定我做的对不对辛苦老师帮我看下,如果不对,正确的分录是什么呢?3.印花税我通过电子税务局扣缴了税款,请问我需要找税务局买印花税的票吗?目前我没有印花税票。印花税的会计分录我做的对吗?非常感谢老师,谢谢帮忙指点
5、综合案例:旅游公司(小规模)纳税申报上海市图途旅游服务有限公司为增值税小规模纳税人,2020年1月发生如下业务:(1)提供旅游服务,取得含税收入155.53万元,全额开具增值税普通发票。其中门票费、住宿餐饮、交通费支出共计92.70万元,取得增值税普通发票。(2)由于自然条件达不到景区开放要求,部分形成取消,退回游客1.03万元并开具红字增值税普通发票。(3)提供旅客运输服务,取得不含税收入50万元,开具增值税专用发票。(4)出租店铺,取得含税租金收入31.50万元,开具增值税普通发票。(5)购进矿泉水120箱,取得增值税专用发票注明金额为0.20万元。(6)因管理不善丢失一批矿泉水,账面成本为0.09万元;(7)支付税控专用设备技术维护费0.028万元,取得增值税普通发票。写出相应的销售额和销项税额,谢谢老师,好评
5、综合案例:旅游公司(小规模)纳税申报上海市图途旅游服务有限公司为增值税小规模纳税人,2020年1月发生如下业务:(1)提供旅游服务,取得含税收入155.53万元,全额开具增值税普通发票。其中门票费、住宿餐饮、交通费支出共计92.70万元,取得增值税普通发票。(2)由于自然条件达不到景区开放要求,部分形成取消,退回游客1.03万元并开具红字增值税普通发票。(3)提供旅客运输服务,取得不含税收入50万元,开具增值税专用发票。(4)出租店铺,取得含税租金收入31.50万元,开具增值税普通发票。(5)购进矿泉水120箱,取得增值税专用发票注明金额为0.20万元。(6)因管理不善丢失一批矿泉水,账面成本为0.09万元;(7)支付税控专用设备技术维护费0.028万元,取得增值税普通发票。根据以上业务写销售额和销项税额,谢谢
老师你好,小规模纳税人,销售使用过的车辆 买进时五万卖出时一万 要交企业所得税是吗?
老师,如果我这个月的进项税比较多,没有销售额,我是不是下个月1-15号不用勾选抵扣发票,等到我销售出去了,次月再去勾选抵扣发票,是吗?
固定资产清理,出售公司名下的小汽车需要缴纳增值税吗?
可是他只说了好的 没事,也没说别的,正常应该多说些话
请问,来料加工怎么开票
太阳公司:投资前 股东 甲公司 投资100万元 占股100% 投资后 股东甲公司 100万元,占股63% 股东个人 60万元 占股37% 股东个人溢价投资100万元,其中60计入实收资本,40万元计入资本公积, 综上,太阳公司注册资本160万,资本公积40万元.未分配利润100万元。 请问甲公司怎么做合并报表 借,实收资本 160✘37% 资本公积40✘37% 未分配利润100✘37% 贷,少数股东权益 (160+40+100)✘37%
公司向银行贷款29700元,3年时间,等额本息还款,年化10%,每月还款1082元,贷款收到钱当月和后续每月还款怎么入账,会计分录是什么?
老师,请问资产期末数据和负债所有者权益不平衡这个去找哪里呢?
老师,我们今天做了首单出口报关发货,电子税务局出口退(免)税备案还没做,因为基本户信息表还没做备案,后面的备案不了,基本账户信息表明天下午才能拿到,会影响首次退税吗?
老师,已经申报的企业所得税申报数据填错了怎么办?
谢谢老师,服务发票只有服务合同没有进项发票证明的可以吗
同学你好 这个可以的,但是没有发票就调增