借库存现金贷,其他应付款 借其他应付款贷银行存款 第二个可以

老师,现在发现往月有分录错了 原:借:销售费用-其他 库存商品 贷:其他应付款 我这样更正可以吗? 摘要:订正XX月XX日X号凭证,科目错了 借:其他应付款(红字) 贷:库存现金
老师,我之前做的借销售费用贷银行存款现在改成借销售费用贷其他应付款借其他应付款贷银行存款吗?会不会有税务问题
小企业会计准则,2019年的一笔账务,现在需要调整。 原账务是,借其他应付款 贷银行存款,借管理费用 贷现金。 正确的应该是,借其他应付款 贷银行存款,借管理费用 贷其他应付款。 调整分录要怎么写?
老师,假如从对公账户转出到股东身上的账,用来付供应商的款,怎样做凭证呢?是借款给股东。借:其他应付款-张43500 贷银行存款43500 付给供应商:借:库存现金43500 贷其他应付款-张43500 借:应付账款43500 贷库存现金这样做吗?还有销售的款,借:其他应付款-张250000 贷银行存款250000 付给销售:借:库存现金250000贷其他应付款-张250000 借:其他应付款-孙250000 贷库存现金250000
老师,开进的运费发票未付款误错为现金付款,借:营业费用 贷:现金 ;目前已银行账户付款,调整的分录怎么做?正确应该是,借营业费用 贷:其他应付款,付款时在其他应付款 银行存款
为什么SAP系统,在年末必须进行科目余额结转呢?
给工人上的人寿的意外险,收到保险赔付,支付给工人保险赔付如何做账呢
老师,请问一下,购买了一批包装材料 ,开模费是600元,但是他买购3万就退,但是现在要付钱,这个怎么做呢,是先把这600元摊到材料里面,到时在减应付账款吗?
老师我们是小规模公司12月红冲了一笔60多万的专票,这个专票是9月开的,4季度销项就成了负数,这个红冲的专票能抵扣普票的销项吗?
老师,我想问一下,租房合同里只约定交房租的物业费就可以当做租金,可以这样约定吗?物业公司开的物业费,这个可以正常抵扣吗?
老师,元旦快乐,工作中的问题。北京公司在2024年8月成立,注册资本是10万元,股东1出资95000元占95%,股东2还没出资。2024年10月北京公司两股东转让股权给乙公司,乙公司零出资。乙公司如何做账
支付仲裁调节费及律师费放入什么费用科目
没有提货要算应收吗??????
老师,看到税务总局2026年第2号公告 关于增值税一般纳税人人登记管理有关事项的公告 如果2025年是小规模,2026年不变的话还需要填写,小规模纳税人纳税的情况说明吗?
老师,民办学校买了三台电视一共是1.8万,那么计入固定资产吗?如果是折旧率多少,折旧几年