同学,你好
借:管理费用-社保
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
老师,想问下公司之前工资社保都是由劳联代缴,现在公司想拿回来自己做,但是我之前没操作过这些,想问问需要怎么着手,然后就是社保缴费是以怎样的基数在缴费,具体金额这些怎么算的呢
老师,现在社保基数调整后,工资表补交1-9月的怎么做账呢,比如1-9月工资3321.6扣掉社保349,10月工资3957扣掉社保415,10月补了1-9月社保基数调整差额635.4个人补66,这个做账怎么做谢谢
老师就是社保基数调整了之后这个要怎么报税啊,我们前面是3718,现在变成3816了,并且他是前面月份的调整,可是我都已经报过税了达,这个要怎么办
老师,我前2个月社保(单位部分)忘记通过应付职工薪酬-社保科目过渡一下,直接计入管理费用-社保了~想在本月调整,不改以前月度账,现在怎么调整?
老师请问一下 之前的会计把去年的印花税 社保 全部做到应交税费里面去了 这样我今年应该怎么调账
收到这种党建活动室维修费,应该怎么做分录?
农产品收购或者销售发票都是按照9%的税率计算抵扣吗
老师如果财务报表和账上极度不符,譬如资产总计不是小微了,人为调整往来科目,变成小微!请问这样操作风险大吗?
老师,你好!我们公司控股了一个新公司,新公司现在只给我们现在公司人员缴纳养老保险,其他也没有开展业务,那公司人员工资在哪个公司申报
固定资产销售开票,要计入营业收入吗
已付机械费用16000元,经过沟通确实无法收回发票,如何做账,已付16000元挂应付账款
老师,如果房东个人名义租厂房给我们公司,需要我们公司要上电子税务局申请代开租金发票,然后房东个人授权开具发票吗,还是房东自己去税务所代开就可以了啊
公司有未开票收入,增值税申报了未开票收入即不含税收入,但是财务报表是含税价做账申报,这样我们财务报表和增值税申报表有个销项额之差,这样需要修改财务报表分录吗
新建公司财务负责人如何绑定公司对公账户。
老师你好 请问公司销售二手车,二手车统一发票已开5万,公司没有给开发票,对公已收款11.7万,车的账面价值是11.3万,这种情况下如何做账务处理,增值税和企业所得税如何申报?
那要调以前的账吗
社保那边调整的
像去年广州社保12月了才要补7-11月份的社保,当时平时也有交
同学,你好
不用调整的
都做到12月份吗
同学,你好
嗯嗯,是的
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利