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季度报时我把次月费用先入账了,然后10月份来的安装费发票我放到九月份计提那里可以吗,有没有其他好办法,

2025-10-22 19:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-22 19:27

您好,意思是你先暂估入账了,现在收到发票来冲暂估,是吧

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快账用户9686 追问 2025-10-22 19:50

对,但是没有附件,是劳务费,不然交税后麻烦,这张发票放到九月好还是十月呢,九月已经作为费用,十月也没法调整

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齐红老师 解答 2025-10-22 19:50

这个先把九月的红冲掉,然后在10月用发票做账

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快账用户9686 追问 2025-10-22 19:51

分录是一摸一样的

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齐红老师 解答 2025-10-22 19:53

先把九月的做负数分录,10月收以再做正数,就是一正一负

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您好,意思是你先暂估入账了,现在收到发票来冲暂估,是吧
2025-10-22
同学你好 这个可以的
2021-11-15
您好,这样的话,你可以在11月发放,计提发放都在11月就可以的
2023-11-13
你好,工资以实际发放时间的次月进行申报,所以你说的风险基本不存在
2020-10-31
您好,这个的话,是可以的,可以这样的
2024-01-04
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