借:原材料 - 水泥(或相关工程材料) 3000.00贷:银行存款 - 某银行 3000.00 借:在建工程 - 某工程 800.00贷:应付账款 - 某单位 800.00 借:在建工程 - 某工程 800.00贷:库存现金 800.00 借:在建工程 - 某工程 1000.00贷:应付账款 - 某企业 1000.00 借:在建工程 - 某工程 500.00贷:主营业务收入 - 工程收入 - 检测费收入 500.00 借:在建工程 - 某工程 3300.00贷:主营业务收入 - 工程收入 - 检测费收入 3300.00 借:在建工程 - 某工程 1000.00贷:主营业务收入 - 工程收入 - 检测费收入 1000.00 借:在建工程 - 某工程 1200.00贷:主营业务收入 - 工程收入 - 检测费收入 1200.00 借:在建工程 - 某工程 2000.00贷:应付账款 - 某单位 2000.00

老师,可以帮我看一下,这个分录对吗?
老师,帮我看下这样写分录可以吗
老师,加计抵减进项税额这个概念我好像搞不太清楚,帮我看下这样处理对吗?
老师 帮我看下这个分录 这样写 可以吗
老师好,帮我看下分录写得对不对
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
在我这个凭证上修改可以吗,银行现金收入开票的不变
红冲了之前做的,然后再做正确的
我意思是你帮我照着我这个凭证写个新的
借:银行存款 —— 微信 16099.64库存现金 4828.9银行存款 ——POS 3990.2贷:主营业务收入 —— 物业费 / 停车费等 23343.94其他应付款 —— 代收公摊 / 垃圾费等 530.37应交税费 —— 应交增值税(小规模,按 1% 或 3% 计算,此处假设 1%) 23874.31÷(1+1%)×1% ≈ 236.38 2. 支付代收代缴费(后续支付时) 借:其他应付款 —— 代收公摊 / 垃圾费等 530.37贷:银行存款 / 库存现金 530.37