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老师 帮我看下这个分录 这样写 可以吗

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2023-03-15 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-15 09:56

您好,没问题嗯可以这么写的

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您好,没问题嗯可以这么写的
2023-03-15
同学你好 这样写分录可以
2020-10-27
您好,分录,借应交税费-应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费-未交增值税
2023-05-29
您好,对的,这个是没错的
2023-12-02
同学你好! 这个是固定资产采购验收入库 借:固定资产 38000 贷:银行存款(已付款)或应付账款等(未付款)38000 另外你这张单据上看不出是收到专票还是普票,如果是专票,还需借:应交税费-应交增值税(进项税额) 固定资产当月购进是不需要计提折旧,下起开始计提折旧 计提折旧时看使用部门,行政部门使用计入管理费用,销售部门使用计入销售费用,计提金额你计算的没有错
2021-09-01
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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