第一个财产租赁合同第二个加工修理修配的第三个不需要交
老师,我开了三张发票,好像和我们公司经营范围有点不符合,有点擦边球的感觉,老师麻烦帮我看下有问题吗?我们公司的营业范围如下:文化艺术交流策划;国内广告业务;企业管理咨询;企业营销策划;计算机图文设计、制作;会议及展览展示服务;市场调查;餐饮服务(限分支机构经营);礼仪庆典服务;营业性演出;摄影服务;企业形象策划;体育赛事策划;体育用品的销售、租赁;动漫设计;室内装饰设计;灯箱制作(仅限分支机构经营);场地、舞台设备、服装、建筑机械设备(不含特种设备)的租赁;门窗的销售、安装;建筑装饰装修工程;市政公用工程;服装、日用品、工艺美术品、五金交电、办公用品、装饰材料、机械设备、电子产品的批发、零售;非学历短期成人继续教育培训(不含发证,不含国家统一认可的教育类、职业证书类等前置许可培训)以及其他法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
老师我们公司没有车辆,所有开发人员,自有车辆外出,规定,采用实报实销制度,让他们提供公里数,在财务管理制度中列名!另外车损以补贴形式在工资体现,这种情况下,汇算清缴能在所得税前扣除吗!? 我看大部分都说和员工签订租车协议,老师签订协议的话,不约定租车费!只写明与公司生产经营有关的,提供油票过路费,实报实销形式!这样可以吗?业务人员每天都外出,用车很频繁!要是开什么租赁费发票太麻烦!再说了,也量化不出来,每月支付多少租赁费合适!业务员嫌太麻烦!也不合理!
老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
老师,想问下,我公司经营范围公路工程,桥梁工程,市政公用工程,园林绿化工程,水利工程,钢结构工程,机电安装工程,电子与智能化工程,城市及道路照明工程,机场跑道工程,地基基础工程,体育场地设施工程,预制构件施工与安装,土石方工程,交通工程专业承包,建筑装修装饰工程及设计、工程技术咨询、工程预算、竣工结(决)算文件编制,工程档案资料编制,建筑劳务分包,工程机械设备租赁,物业租赁及物业管理,企业管理及咨询,汽车租赁服务;销售:机电设备,仪器仪表,五金交电,化工产品、建筑材料、装饰材料(除危险化学品),节能环保产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),看这两个合同可以开内部资料整改费吗?
你好,老师,我公司是装修公司,上一个季度开具了材料和安装工程的发票,增值税申报有货物以及不动产服务都有数据,专管员现在核定的印花税税种有买卖合同,和租赁合同印花税。那我现在要申报,这两个数据我要申报在哪个印花税里。
我是公司法人,工商局已经销户,如果银行没有销户对法人有什么潜在风险吗,
老师您好,公司之前是企业会计准则,这季度改成小企业会计准则了,报财报的时候提醒本年累计不对咋回事啊
老师,我们公司的其他应付款金额太大,都是由控股公司来转款维持经营的,这个风险大不大,老师该怎么对应呢
老师您好好!公司的小规模纳税人销售眼镜商店租的门市房年租金5万,请问11月份才能付这个房款,我现在可以预提费用5万元吗?等下个月发票开回来再附件 这样三季度能降低点利润,如果都赶到年末交这个费用,有可能前期交的所得税涉及到退税挺麻烦的,想现在预提费用 老师如果可以的话是借管理费用贷,其他应付款。做分录还是怎么样写
老师,你好,公司全部承担的社保申报三季度职工薪酬时应该个人部分应该扣出来吗?
哪位大神再帮我解答一个问题可以吗?问了好多遍都没解决好苦恼啊!其他应付款借贷方向不平,这怎么办?我把其他应付款明细发给你帮我看下
企业所得税,利润表第一季度交了税,第二季度没交,第三季度利润也是负数,但发现第一季度利润总额有增加(有改错账),三个季度拉通算,还是有多交,请问,如果现在我更改第一季度利润表,会补交税吗?
残疾人就业保障金申报表,是不是所属期是今年1-12月,取数是取2024年的个税申报数?
请问现在政策,企业所得税税率是多少了?
2020年已经确认成本的发票(普票),现在发生货物质量问题退回,对方红冲了发票,我公司要怎么处理?
非常感谢老师
老师没有财产租赁合同,我新增,提示选择按期申报,税务机关将为您进行税种认定
是选择按次吗
不用客气,工作愉快
老师请看我第二个问题,没有财产租赁合同,新增,提示选择按期申报,税务机关将为您进行税种认定,选择按次申报吗?
没有这个税种认定就选择按次 安期是明年一月份才申报的,按期就是按年
这个机器他自己用,也给别人用,之前开的经营租赁*机械租赁费都按建设工程合同申报了,怎么办
这里就不要修改了,你现在按照正确的来
之前都是按建筑工程合同申报万分之三,但是我看财产租赁合同是千分之一,这个月按千分之1申报财产租赁合同,前面的怎么弄,需要这个月补交吗还是怎么弄
你更正只能修改之前的改成零,然后在这个月按照正确的填写