会的,按季度申报的话会的

老师你好!才成立的公司,第二季度没有缴纳印花税,税局系统也没有,但第二季度有开票收入。第三季度税局系统有资金账簿需要缴纳印花税,三季度也有收入,我是0申报,还是要怎么报啊?
老师,您好,今天发现2020年第一季度的印花税漏申报了,请问补申报要滞纳金吗?
印花税合同4月份签订的我可以第二季度不申报印花税吗?可以第三季度的时候申报吗?有没有滞纳金?
老师你好,我想问一下15年印花税有二个月忘记申报了,0申报的,税务员查出来,我们是需要补报吗?这样会有滞纳金存在吗?
老师,我们第一季度没有申报印花税,和第二季度一起申报可以吗?还是另外补申报呢?
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
半成品和在产品有什么区别?
主要是税局系统当时不支持印花税申报,就没半
是之前财务做的事,我刚接手发现问题,就是那个季度收入是30万免增值税的,我们季度收入是10万左右,那印花税要不要交呢
你是不是按次?你在这个月直接申报就行
是按次申报的
放这个月一起交可以的,我明天要远程协助交印花税
可以的,可以两个月一块
老师,你好,到时去税局前台申报印花税,我的都是不开票收入,没有合同,去税局要提供什么资料去申报
带着纸质的申报表、公章。
不用带买卖合同去吧,我们是不开票收入,没有合同
对的是的,不用带着合同去
申报表可以去前台拿的
最好是自己准备你把你之前申报过的下载下来,然后去除数据重新填写就行
你好,老师,我们按期申报发现系统提示存在按年申报认定,不允许按季申报
你好,按年申报的话只能明年一月份先报
就不用去税局前台按季度申报印花税了吧
是的,按年申报,明年1月份才申报。