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老师请问下,现在发现有个材料在4月多出了,应该是现在出,那我现在是直接调整成本还是把4月账改了,重新减少这个材料再结转呢?怎么做比较好呢?规范点又不想让税局看出来?

2025-10-23 18:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-23 18:11

别改 4 月账,在当前月做追溯调整分录(冲回多转的材料成本,再根据成本是否结转补做对应分录),并附调整说明(写清原因、依据),既规范又能应对税局核查,切忌改旧账或隐瞒。

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快账用户5660 追问 2025-10-23 18:15

那我报表调,账不调可以吗,10月就用了,到年底,总成本会一致,这样处理行不行

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齐红老师 解答 2025-10-23 18:22

同学你好 这个不可以 账表要一致 你在这个月做分录就行

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快账用户5660 追问 2025-10-23 18:25

老师麻烦写下分录我看下,谢谢

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齐红老师 解答 2025-10-23 18:28

你直接 借原材料 贷生产成本 然后再做领用的就行了 你如果要改四月的那你得反结账回去 还得更正申报表

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齐红老师 | 官方答疑老师

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