咨询
Q

老师请问下,现在发现有个材料在4月多出了,应该是现在出,那我现在是直接调整成本还是把4月账改了,重新减少这个材料再结转呢?怎么做比较好呢?规范点又不想让税局看出来?

2025-10-23 18:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-23 18:11

别改 4 月账,在当前月做追溯调整分录(冲回多转的材料成本,再根据成本是否结转补做对应分录),并附调整说明(写清原因、依据),既规范又能应对税局核查,切忌改旧账或隐瞒。

头像
快账用户5660 追问 2025-10-23 18:15

那我报表调,账不调可以吗,10月就用了,到年底,总成本会一致,这样处理行不行

头像
齐红老师 解答 2025-10-23 18:22

同学你好 这个不可以 账表要一致 你在这个月做分录就行

头像
快账用户5660 追问 2025-10-23 18:25

老师麻烦写下分录我看下,谢谢

头像
齐红老师 解答 2025-10-23 18:28

你直接 借原材料 贷生产成本 然后再做领用的就行了 你如果要改四月的那你得反结账回去 还得更正申报表

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
别改 4 月账,在当前月做追溯调整分录(冲回多转的材料成本,再根据成本是否结转补做对应分录),并附调整说明(写清原因、依据),既规范又能应对税局核查,切忌改旧账或隐瞒。
2025-10-23
首先啊,你没有相关的一个发票,或者是没有相关的一个进出口的一个完税凭证,那么税务局他不认可,这是正常的,你的原材料明细账和库存商品明细账就直接是根据你做完账之后导出的明细账来处理的。
2022-05-10
对的,是的,就是这么做的,不管是在产品还是产成品,它都有直接材料加直接人工。剩下的就是分摊制造费用,下一个月比如你在产品a产品你有用到材料的话,再继续领用材料,再增加这个材料,然后再分摊制造费用,月末完工了之后再转库存商品。
2024-03-18
同学你好,按照你的做账方式,报表里主营业业务成本应该是买菜加结转的原材料成本
2021-10-12
你好是的,这个可以,要把工地上这个分录用红笔冲掉 重新做销售的 分录 是,
2021-06-07
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×