借银行贷主营业务收入贷销项 无票支出正常做费用 然后汇算清缴之前没有发票直接调增就行了

老师,无票收入怎么做账?无票支出怎么做账
老师,无票收入怎么做账?无票支出怎么做账
无票收入和支出要怎么做账?
无票收入和无票支出怎么打包给个体户
1.无票收入 2.收到发票 这两种情况怎么入账 还有支出两种情况怎么入账 1.无票支出 2收到发票
老师,我们开出的发票还用做分录吗
老师你好,我司是生产企业出口退税,12月申请退款额是3980元,分录是: 借:应收出口退税 3980元 应交税费-增值税(出口抵减内销产品应纳税额)3980 贷:应交税费-增值税(出口退税)7960 请问下面分录的余额最终怎么结平的呢?分录怎么做呢? 应交税费-增值税(出口抵减内销产品应纳税额)3980 贷:应交税费-增值税(出口退税)7960
请问老师,小规模企业开具租赁发票还是5个点吗,一般纳税人都改成3个点了
176 万,利润率0.051,这个应该怎么算?
老师请问下,公司是另外一家公司的股东。支付的钱是不是应该借:长期股权投资 贷银行?
老师你好,我们是外贸公司接单子委托工厂生产,面辅料由工厂代买然后开成衣票给我们,现在工厂说这样会让他们多交税,让我多加点钱,这个应该怎么算
母公司借款给子公司500万,每月收到子公司还的利息2300,这两笔业务怎么做分录
老师,请问,个税没有申报,我做账需要计提工资吗
卖买合同印花税应税凭证数量填的是?
我们公司的社保和工资是在第三方交,那这个支付和第三方开的发票如何入账
怎么正常做费用,怎么直接调增,听不懂
就是正常做费用成本的分录 申报汇算清缴之前没有来发票直接调增没有票的支出
怎么调增没有票都支出
就是调增缴纳所得税呀
你理解错了调增调减的意思了,理解反了
为什么要调增缴纳所得税
因为你的支出没有发票
支出没发票为啥要调增缴纳所得税
因为不能税前扣除,所以得调增缴纳所得税 调增的意思就是增加了应纳税所得额,这个应纳税所得额是计算所得税的基数
缴纳所得税和应纳税所得额是什么意思
就是交所得税 2.是计算所得税的基数 你是刚学会计吗?