你好,是的,会跳出来的。

这是我单位这个季度收入,但是没有购进商品的进项税额发票,没有购进就销售了,这个我怎么做账,就是说我没有购进商品就开销售发票了我怎么做账,在没有其他的业务 ,这是真实的数据,我怎么做购进商品的数据
新入职一家小小外贸公司,只有老板和会计两个员工,成立当月没有开发票,但是出口的货物实际已经到了海关,只是还没有离境,所以出口发票不能开具,海关预录单是成立当月的日期,老板要求当月税务零申报,当月成立支做到下个月,请问这样可以吗?对首次出口退税会不会有影响?
老师,请问一下我们出口一批货,要做出口退税的,2023年2月出口货物报关单上金额是200万元,但是没有开出口发票,到了现在四月份了还没开出口发票,税务要我们开出口发票才可以出口退税,请问我们现在做3月份的1-3月的账是这批出口货物报关单,但是没有出口发票,该怎么做这笔分录呢?
我们公司是做进出口贸易的,在2023年3月份我们出口了一批货,报关单上金额是100万元,实际上这批的成本价是65万,请问我们现在在6月份做账了还没有开具出口发票,请问这批货有报关单,但是没有开具出口发票,算是要确认收入的吗?要怎么确认收入呢?
请问我公司12月份出口汽车,已报关,但是没有申请出口退税呢,且对应的进项票2024.1月份才开,这些已出口的报关单是必须也要做在2023年吗?确认收入吗?
老师,我们开出的发票还用做分录吗
老师你好,我司是生产企业出口退税,12月申请退款额是3980元,分录是: 借:应收出口退税 3980元 应交税费-增值税(出口抵减内销产品应纳税额)3980 贷:应交税费-增值税(出口退税)7960 请问下面分录的余额最终怎么结平的呢?分录怎么做呢? 应交税费-增值税(出口抵减内销产品应纳税额)3980 贷:应交税费-增值税(出口退税)7960
请问老师,小规模企业开具租赁发票还是5个点吗,一般纳税人都改成3个点了
176 万,利润率0.051,这个应该怎么算?
老师请问下,公司是另外一家公司的股东。支付的钱是不是应该借:长期股权投资 贷银行?
老师你好,我们是外贸公司接单子委托工厂生产,面辅料由工厂代买然后开成衣票给我们,现在工厂说这样会让他们多交税,让我多加点钱,这个应该怎么算
母公司借款给子公司500万,每月收到子公司还的利息2300,这两笔业务怎么做分录
老师,请问,个税没有申报,我做账需要计提工资吗
卖买合同印花税应税凭证数量填的是?
我们公司的社保和工资是在第三方交,那这个支付和第三方开的发票如何入账
但是我们是纯贸易公司,没有进项发票,就没有成本,所以我就没开票,这个疑点跳出来会导致什么后果吗
你好,没开票,有出口也要申报收入的。 如果没有进来的发票,可能认定为内销或者免税不退税
有进项发票,只是还没有收到。哪像这种情况的话,成本是不是也要暂估,如果申报企业所得税表时,税局比对进项票和计入成本的数据过大是不是也会跳出预警
税局系统里的换汇成本一般超出多少会被预警啊
你好,税局系统里的换汇成本一般超出多少会被预警啊。这个老师不知道具体数据。 成本暂估,与税务数据差异超过20%一般就会预警了