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老师,别人挂靠我们建筑公司,怎么扣税点,老板让我做个方案,有成本怎么算,没成本怎么算,我这方案怎么做呢,能不能帮忙写一个详细的老师

2025-10-24 11:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-24 11:46

方案核心是分两种场景算扣税,都先扣增值税(9%)和附加税(增值税的 12%),再结合成本情况算其他: 有成本票:按(收入 - 成本)×25% 扣企业所得税,可收 1%-3% 管理费,无额外风险金; 无成本票:按收入 ×12%(核定利润率)×25% 扣企业所得税,加 2%-5% 风险金,再收 1%-3% 管理费。 同时要在协议明确标准,审核发票,付款时先扣税费。

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快账用户8351 追问 2025-10-24 14:14

老师,那假如挂靠方提供的足额进项税票呢,销项-进项=增值税,人家提供的够,这部分增值税还要扣人家的吗,甚至人家提供的进项还要大于销项。这种怎么处理呢,还有你说的核定利润率是啥意思12%,还有2-5%的风险金是啥意思,另外我就在想如果挂靠的这个项目的人工就直接做到我公司了,直接进成本了,这不属于劳务费发票这种呢,

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快账用户8351 追问 2025-10-24 14:14

另外一个,假如这个挂靠方如果没有成本的话,我这个项目岂不是没有材料成本和人工成本,风险很高啊,还有成本发票不足的这种怎么处理呢,我不太懂挂靠这块,都考虑一下,给老板一个方案看看

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齐红老师 解答 2025-10-24 14:21

这个要他们给你们开发票来的 没发票肯定有风险 就是算出你们税负率多少 然后他们给你们提供多少发票

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