同学,你好
借:库存商品
应交税费-应交增值税-进
贷:银行存款

开出去的销项发票是普票,为什么在做凭证的时候还有做销项税额的分录呢,普票不是不用缴税嘛,这样分录做了,缴税没缴,怎么对得上呢
老师您好,我在启用数电票的时候,登录认证是未认证,我点击登录认证后,显示:登录失败,原因:该用户未注册,请在自然人业务入口进行用户注册?需要怎么处理
老师你好,去年收到的一张小规模农产品专票,当时做的分录待认证进项税额,是按照票面金额3%做的,现在认证之后是按9%的税额抵扣,请问分录要如何调整?
老师,请问本月申报增值税时,勾选认证的进项>销项,会计分录怎么做?下个月申报的时候这部分差额在申报表中会自动填入还是要自己手动填。
哦 我们现在的企业自行开具农产品收购票要怎么个勾选进项认证呢? 我们之前是计算抵扣的 9%+1%,我现在速订票都是勾选认证不就只能是九个点了吗 ?我们做账的时候需不需要把普票录进去的时候 就确定九个点的进项税呢?谢谢
请问老师,广告水晶字,KT板之类的,2000多块钱,需要做固定资产吗,还是能放在办公费里?
老师,我们这个月有几个人要做兼职工资,就按员工工资一样申报个税就可以吧
成立新公司,股东是企业法人,认缴出资期限是多久啊,怎么填写啊?
其他应付款账户负数,转换到其他应收款,可以吗
老师,我们公司新开了苏州的公司,基本户开在上海,但是在税务登记三方协议开户行里,跳不出来上海的银行?请问老师有没有在苏州注册公司经验?是不是注册在苏州的公司只能开在苏州的基本户?
7-9月的印花税计税依据是什么?是主营业务收入+主营业务成本吗
请问保洁费开发票名称是什么
@朴老师,我们租赁的厂房,还没有支付款项,对方先开具了1年的发票,我们应该如何账务处理,已经收到款项后如何账务处理?请完整的写一下吧?
老师,我们公司出资把公司门前的很长的一段路,硬化修了水泥路,花了300万元,应该计入什么科目?
老师好,请问,企业所得税的计算依据是什么 呢? 是本年的利润总额吗? 具体怎么算呢
不是!啊,农产品啊,有这个政策
你不是要做买进的分录吗?
别人给我们开票进项票,农产品普票,这张发票我已经认证,在结转销进时分录
因为进来时是免税的
同学,你好
你是要增值税结转分录?
是,要自产农产品销售的
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。
2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。
4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。
我要的是农产品发票开的是免税,但可以抵扣的,结转销进
同学,你好
你取的发票,是可以抵扣的,分录
借:库存商品
应交税费-应交增值税-进
贷:银行存款
你销售
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销
之后增值税结转
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。
2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。
4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。
我知道可以抵扣的,你没懂
同学,你好
不好意思,没有理解你的意思