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自产自销普票,在认证的时候是9个点的税金,然后做分录是怎么做分录

2025-10-24 13:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-24 13:56

同学,你好
借:库存商品
应交税费-应交增值税-进
贷:银行存款

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快账用户5917 追问 2025-10-24 13:57

不是!啊,农产品啊,有这个政策

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齐红老师 解答 2025-10-24 13:58

你不是要做买进的分录吗?

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快账用户5917 追问 2025-10-24 14:01

别人给我们开票进项票,农产品普票,这张发票我已经认证,在结转销进时分录

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快账用户5917 追问 2025-10-24 14:02

因为进来时是免税的

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齐红老师 解答 2025-10-24 14:02

同学,你好
你是要增值税结转分录?

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快账用户5917 追问 2025-10-24 14:05

是,要自产农产品销售的

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齐红老师 解答 2025-10-24 14:06

1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。
2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。
4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。

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快账用户5917 追问 2025-10-24 14:08

我要的是农产品发票开的是免税,但可以抵扣的,结转销进

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齐红老师 解答 2025-10-24 14:10

同学,你好
你取的发票,是可以抵扣的,分录
借:库存商品
应交税费-应交增值税-进
贷:银行存款

你销售
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销


之后增值税结转
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。
2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。
4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。

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快账用户5917 追问 2025-10-24 14:14

我知道可以抵扣的,你没懂

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齐红老师 解答 2025-10-24 14:15

同学,你好
不好意思,没有理解你的意思

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通常情况下,小规模纳税人开了1个点和3个点的普票,都按1%征收率计算确认税额。确认收入时,分录为借:应收账款等,贷:主营业务收入(含税收入÷(1+1%)),应交税费—应交增值税(含税收入÷(1+1%)×1%)。若满足减免税条件,将减免税额转入营业外收入或其他收益,分录为借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入—税费减免或其他收益。特殊情况需按发票各自税率确认税额,应先咨询当地税务机关。
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您好,这个的话,是相当于9个点的,这个就行
2025-01-19
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