你好,月末进项大于销项,不需要交纳增值税,“应交税费——应交增值税”科目有借方余额,无需账务处理。 申报表会自动留抵
老师您好,想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票,抵扣勾选一部分发票,这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢?我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额,在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额,但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题,是我哪里填错了吗?
老师,请问红字信息表显示已核销,待查证,然后申报增值税的时候,这部分金额在进项税额转出,不能自动识别,我要手动填进去吗,要填在哪
请问今天做了一张进项发票的出口退税勾选,勾选统计的所属期自动显示11月份,这种情况是连同10月份增值税申报表一起申报,还是下个月报11月份增值税的时候再申报?
上个月进项发票比较多,做的待认证进项税额,填写申报表的时候开了发票的部分是自动生成的,只需要把未开票收入填上吗,以后抵扣勾选的时候进项税额也是自动生成的吗
老师,请问本月申报增值税时,勾选认证的进项>销项,会计分录怎么做?下个月申报的时候这部分差额在申报表中会自动填入还是要自己手动填。
投资收益哪类科目,借方贷方,代表什么,哪一方表示增加或者减少
老师好!问下唐山地区建材批发企业增值税税负和企业所得税税负大概范围
老师,这种不含劳务派遣的劳务公司属于差额征收企业吗
老师你好个体工商户小规模纳税人,是定期定额税率,每个月不超过8万。每季不超过8万,不交税,但是这个月开了47万,登上电子税务局显示已申报完成,是不是需要我自己改表,重新申报
继续教育课程看完了还是显示未完成,不知道咋回事
老师,您好,25年补缴24年的房产税,需要做补计提的分录吗
老师好,新企业所得税 第二栏实际支付给职工的工资是 税前工资还是税后工资
老师您好,我是装饰公司,做的是维修的活,我的成本怎么算,有收入,给工人了工钱,怎么做账,求分录。谢谢老师
老师:请问这个月是不是正式开始会计凭证电子化了?具体怎么操作的?
老师小规模开票3%减按百分之1%,减免部分需要入账计入营业外收入吗?