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老师,请问本月申报增值税时,勾选认证的进项>销项,会计分录怎么做?下个月申报的时候这部分差额在申报表中会自动填入还是要自己手动填。

2024-05-07 09:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-07 09:34

你好,月末进项大于销项,不需要交纳增值税,“应交税费——应交增值税”科目有借方余额,无需账务处理。 申报表会自动留抵

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你好,月末进项大于销项,不需要交纳增值税,“应交税费——应交增值税”科目有借方余额,无需账务处理。 申报表会自动留抵
2024-05-07
同学,你好 嗯嗯,是的
2023-12-12
好对的是的是这么做。
2022-01-14
你好,是的,系统会自动读取的。
2024-11-01
申报表填写 生产企业:需手动填入增值税申报表附表二第18栏;外贸企业不用填。 进项转出 生产、外贸企业都要做进项税额转出。 生产企业:按公式算出不得免征和抵扣税额做转出,从当期进项税额减除。 外贸企业:征退税率差对应的进项税额不参与抵扣,直接转入主营业务成本。
2024-12-21
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