最好是对方确认收货,你们确认收入

老师好,发现去年会计凭证有一张500元的购进商品,开的是普通发票,做了价税分离,需要更正过来吗,税额不大,不更正有什么影响吗
老师好 我公司是贸易公司 给客户免费试用产品,我这个产品又是又14个点的税金进项发票的,那我如何做账 做库存
老师,商贸型出口企业,不用开发票,报增值税数据没有怎么办
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
老师企业所得税费汇算清缴时固定资产不折旧的用填写在资产折旧摊销表上吗
老师我们建筑公司上个月开了一张30万的九个点的票开了足够的进项票抵扣增值税就不需要交增值税结果这个月说需要红冲重新开20万的票该如何处理
请问电商平台队入可以按已发货数据计提收入吗
老师我在汇算时填报纳税调整项目明细表时第十五栏的数据只带出管理费用的业务招待费没有带出销售费用的业务招待费,我就手动加上但显示黄色感叹号说不等于利润表业务招待费金额,去填报错误请修改。这要怎么办
@董孝彬老师,别的老师别回答,那为啥不都选择个体工商户呢,又不要建账,还不用缴纳企业所得税呢
就是以订单导出数据为准是吧
是的对的,是这么做的
因为我发现订单确认收货金额和资金明细金额对不大上
是不一致 因为平台那边收到钱,他过一段时间才能给你打款 而且他会扣除一部分平台使用费
那一般电商的流程。是不是都是按月导出订单数据,筛选收货时间的收货金额,作为当月收入确认呢。不同平台是否不一样。
对的是的,一样的操作的
因为我发现拼多多,我按订单数据收货金额确认的,5000多,然后资金对账这块8月有七千多,但是营销有3300,其他乱七八糟退款,技术服务其他服务之类的1000多,这样金额就只有3276.75了。我以那个为准。这种营销费是否需要记费用呢
那很有可能有上一个月的收入啊,他不可能每个月都和你早上做的收入收到的资金一致
那我需要怎么做合适啊。按订单确认收货时间金额记有问题吗,不知道平台涉税报送以哪个为依据。增值税申报口径和所得税又有何不同。我们是小规模,就几万块一季度
你好,按确认收货的可以啊,你或者是发货出去你就确认收入 所有权转移了,你就可以确认收货 你的增值税口径和所得税口径一样,你也不是提前收款
第三季度我是按确认收货来的。
对啊,可以 你可以继续这么做的
印花税是以不含税收入,不含税购进材料成本,作为计税依据的吗。我们是小规模。这个收入和材料当期不一定开票。这个是按开票还是不开票时间来确认印花税计税依据的的啊
都可以 这个你们自己选择