您好,收入就是你的开票金额,成本这里填个70000

老师,小规模纳税人2025年末应交税费出现了负数,2026年1季度应该怎么做处理
个体户核定征收的需要报印花税么?
老师,我们公司用的委托代销商品出售方式,现在就是我的财务软件里面没有委托代销商品,和受托代销商品款这个科目,账套增加不了,该怎么办
老师财务制度能给出一份吗,会计职责,出纳职责,还有跟供应商要发票的流程
老师好!我收到一张开票日期是26年,电费所属期是25年的,这张发票怎么处理?
个体户查账征收,员工个人所得税要按月申报吗
老师,总分公司跨县市,分公司汇总纳税申报,总公司报企业所得税需要填写分摊比例吗
老师好企业收到保险公司的钱怎么记账
老师 新建的厂房有哪些费用啊 一般前期会开票吗
老师好,我想问下处置固定资产的分录怎么写,我们现在几批固定资产打包出售了,并且是做的是无票收入,已申报无票收入报了增值税。另以前年度折旧有差错如何在本期进行调整?以及固定资产减折旧的差额是不是预计净残值
对,是的,填好了,就两个空
可以提交了吗
是的,你接交就可以了
然后再进去填企税的,这个上面都有数字的,你打开
还有企业所得税和增值税没报
增值税上次不是报了吗,我要你直接点提交
我没点。增值税可以直接点提交啊
这里要让我填附报事项,实际付给职工的应付职工薪酬没有星号可以不填哈?
你把你的工资在第一行和第二行填上就可以
但是不能写零。我是写15000还是写报税的39000呢。不填就不给提交
增值税你打开后,直接有数据的,点申报就可以
已计入成本费用的职工薪酬39000,实际支付给职工的应付职工薪酬15000
填这个数
是的,是的,就这样填就可以
还要填研发费用,0
如果有显示要填,填0就可以
填完了,谢谢老师
周一开始学习做明细的那个账了
好的,都申报完了就好了,个税也去申报下
个税早就做了
就是这个不晓得咋个填
哦,好的,现在填好了,可以好好休息了
我上次花了很多时间把那个期初填好,结果你说暂时不用。。
不过做好了,下次搞其他的就简单了
明天只有一天时间了,先报了税再说,后面慢慢搞
是的,后面就简单了