借:银行存款
贷:其他应付款

老师你好,我想咨询一下,今天公司收到100万元,其实公司没有跟这个公司有业务往来,这个钱是对方公司给法人的,只是在公司过一下账,到公司账后马上又转给法人了,那收到这个100万元我公司进来这款我要怎么做?
公账上转到公司支付宝后 由于支付货款方指定用微信收款,所以老板把公司支付宝的钱转到自己卡上去支付给收款方,请问这个作什么分录呀?是走往来?可是货款确实给了收款方了
老师,公司问银行贷款,借款人:法人,借款目的为公司经营,不管这钱是不是公司用了,还利息的时候,可以公司户转到法人个人银行卡上,算作公司的财务费用税前列支吗
老师,抖音小店用支付宝支付作为保证金5000元, 随后电商部发货超时平台从保证金中扣了3元钱,作为赔付款。最终电商部个人给公司账户转款3元,作为弥补保证金。老师,请问这三个分录都要怎么写合适?
老师,新公司才开的基本账户,老板个人转到公户上,是为了要支付安装电梯的钱,也老板转钱的用途怎么写呢
请问单位缴纳社保,如何做分录
老师你好!明天是最后一天申报吗?问一下老师
老师,请问25年补缴了23 24年的税金,把23.24年的报表进行了更正,所得税补缴了税金,我财报上的所得税和更正后的所得税不一致,这个正常吗?
请问公司法人要把股份全部转给别人,可是账上面应收账款预收账款,应付账款和预付账款有金额,这样有没有问题,要不要交税
老师,我是造价咨询服务小规模公司,成本就是人工费,有笔三万服务费去年到账做的预收账款然后按工资进行了发放导致这部分收入变成了去年净利润年终余额亏损金额,今年9月份开的发票要冲掉预收变成三季度收入对吧
去年一个银行账户的结息没有做账,现在分录怎么做?借银行存款,贷财费用还是以前年度损益调整?
电子普票当月是不是不可以作废
@刘艳红老师,刚刚的问题,咨询您。 【现在是出现负数,是这个其他应付款冲多了。】问题是当时的入资款,已经使用了,这种情况还有什么办法吗?
老师,我们有一个工程需要用自动履带式钻机,然后结算单的时候是按照一米多少钱给他结算的,对方要是给我们开发票的话要怎么开?是开机械租赁还是开什么项目?
申报的个税系统和企业所得税报表的应付职工薪酬实发对不上怎么办
是不是要写两个分录,一个收入的,一个支出的
公账上又转给你了吗?》
公户收到一笔法人转入的2400元,作为记账报税的支出,收入一笔,支出一笔
这个是支付的税费吗?
不是税费,是给记账公司的服务费
借:管理费用
贷:银行存款
我只写这一个分录吗
借:银行存款
贷:其他应付款
借:管理费用
贷:银行存款
谢谢老师
不客气,很高兴为你服务