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如果我们厂房出租方出租了一大片地给我们厂,也开票20万给我们了,但是我们又出租一部分地方10万给另外的公司,也开票10万给另外的公司,那我付款时借制造费用10万,其他应收款10万,可是我开票的10万的这个其他业务收入要怎么体现呢,但是我感觉整个账做下来,没有其他业务收入可以放的地方啊。借制造费用10万,借其他应收款10万,贷银行存款20万,这个借其他应收款如果改成其他业务收入,那又咋体现他们还要转钱给我们,因为我们转租给他们也开票给他们了,他们也要转钱回来啊,怎么可以同时体现呢

2025-10-26 19:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-26 19:32

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-10-26 19:32

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-10-26 19:32

您好,问题在于把付钱和收钱两件事混在一起做了,正确做法是分开做三笔账,首先付20万给房东时,借其他应付款20万,贷银行存款20万,这20万先挂着不算成本;然后确认收支,你用的部分算成本,借制造费用10万,贷其他应付款10万,你转租开票了就要确认收入,借应收账款10万,贷其他业务收入10万,同时把这部分对应的成本转出来,借其他业务成本10万,贷其他应付款10万;最后等那家公司付你10万时,借银行存款10万,贷应收账款10万,这样收入和应收就都体现清楚了。

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快账用户1686 追问 2025-10-26 19:48

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-26 19:48

 祝您:诸事顺遂,皆得所愿!  希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~

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同学你好,因为是别人挂靠的,你们公司开票,所以你不能按120万计入主营业务收入。你公司 做收入的金额应该只是挂靠的费用吧,如果是这样的话,应该借应收账款贷其他业务收入,贷其他应付款。
2021-10-20
第一个没有问题,可以第二个不用转营业外支出,按照实际业务来就行,没有风险
2024-12-18
可以的,可以这么做的。
2023-05-11
你好,你们银行贷款,然后直接转给了个人,是这个意思吗?如果是的话,借其他应收款,个人贷短期借款或者长期借款 个人还回来借库存现金贷,其他应收款。
2024-09-02
同学你好 做了其他业务收入结转成本就可以了
2022-09-16
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