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老师,公司有盈利如果年底不分红,需要提取盈余公积吗?
收购一家公司,账上实收资本1500万,880购入,怎么处理
请问老师,保险公司赔付的保险怎样账务处理呢
季报所得税都资产损失必须填写吗?
从代账会计手里接回来的账,我要怎么重新建账做账,有错不符的数据需要怎么改
存货报损需要哪些证据
老师,一家公司货款汇入是由公司代收,总公司做其他应付款,分公司做其他应收款,然后确认收入,汇总报表的时候,要做抵消分录吗,总分公司该怎么做
老师您好,暂估费用后,12月还没有,冲费用,利润表管理费用栏就是负数吗?
老师,23年是向对方公司借了20万,还以为是预收的货款,错计到了借银行贷预收,现在要还发现错了,怎么调整?
老师请问工程项目审计费,发票开的是审计*审计费需要申报印花税吗
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您好,问题在于把付钱和收钱两件事混在一起做了,正确做法是分开做三笔账,首先付20万给房东时,借其他应付款20万,贷银行存款20万,这20万先挂着不算成本;然后确认收支,你用的部分算成本,借制造费用10万,贷其他应付款10万,你转租开票了就要确认收入,借应收账款10万,贷其他业务收入10万,同时把这部分对应的成本转出来,借其他业务成本10万,贷其他应付款10万;最后等那家公司付你10万时,借银行存款10万,贷应收账款10万,这样收入和应收就都体现清楚了。
明白了,谢谢老师
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