厂里返利需要开具红字发票,销售方冲销收入,购买方冲销成本

老师好:今年厂家给我们核算返利80万元,是在6月份直接开具了红字发票冲红了,我已经做了账。但是不知道怎么冲减成本?返了80万的返利是不是等同于我们的利润应该增加了80万?那我接下来成本这款如何做账?(目前利润表里并没有体现出这80万)谢谢老师。
明白,老师,我还想问一下关于销售返利,是冲收入还是冲营业成本还是提销售费用,这个如何判断哪个是正确的处理?
我还想问一下关于销售返利,是冲收入还是冲营业成本还是提销售费用,这个如何判断哪个是正确的处理?
老师,请问购买商品时,商家给的返利怎么入账。比如这个,购买179400元,就用179400元入库存,返利的8千多是不是需要冲减之前的成本
ABC三家企业,B是A的代理商,收入是返佣收入,C是B的直销客户,C充值款到A平台,A返佣给B,B售后返佣给C,这个售后返的费用是否可以冲减成本?BC合同如何签订?
老师,一次10万元商务费,只有一张费报单,可不可以入账?怎么入?
财务账如果利润表本年累计金额是正数,需要计提所得税吗?
老师,公司租员工的车,月租金500元,月付。个人需要交什么税?公司需要交什么税?
老师,批发行业的税负率是多少呢
老师,电梯销售加安装公司,安装劳务是由班头到大厅代开劳务发票,我想问2个问题,第一合同问题,大厅代开发票的这种个人劳务的,合同有没得什么要求,对于开票人年龄有没得要求。第二是个税的问题,怎样来才不会缴纳20%的个税
实收资本是交的那个印花税
电商公司办公室装修拿到建筑服务类型发票可以抵扣成本吗 增值税或者企业所得税
老师,12月利润20万,企业所得税20*0.05=1万 利润20-1万的企业所得税 利润是19万 。我12月企业所得税按20万利润计提还是按19万的纳税金额计提
老师,小微企业所得税是5%还是减半征收2.5%
老师好!写字楼物业公司开票给供电公司电费20万,物业再分摊到每个客户收取电费,客户开票给物业公司。这笔会计分录怎么处理?
目前我这边情况是,我们买车,厂里就把所有车子返利都反到一个厂里固定系统账户,这笔钱只能用于你买车,金额随你用,比如一台车50,你用返利30,那么厂里就开一张正负发票你,最后票面金额就是20。那么这返利需要单独做账吗
返利对方开具红字发票,您需要冲销成本
我只是根据发票差额,最终20万来入账,是不是就代表我已经冲销成本了,
您好,建议您全额入账,根据红字冲销,这样账务体现比较全面
老师请你写下分录
比如,借:库存,红字,应交进项红字,贷:应付,红字
那我差额入账,是不是也就代表冲销成本了,只是我没全面体现这台车实际成本是这意思吗
是的,建议别差额入账,
那我想知道剩余没用返利池金额假设现在入账分录怎么写呢
现在返利池中的钱到底是不是我收入,还是我成本,他就在系统里。怎么确定目前剩余返利池中钱是什么
返利的账户只是您的资金存放渠道而已,账务上按照刚才说的处理
是我的钱,是算收入还是成本,我没明白老师解释的意思,每次我们完成厂里任务,厂里就会奖励,那怎么入账呢
您跳出来资金存放账户,就当放在基本户了,现在只看业务,您这个业务就是比如花了10万成本购货,厂家返您2万,你先确认10万库存,红字发票开来后冲销2万,最终你的成本是8万
对方这是给一张发票,上面第一行10万,第二行就是-2万。票面最终金额是8万。我就是想知道假设我没用这些冲减成本,那这些您说的只是我资金,那就是我的钱,那是我收入❓
一张发票按照差额入账
返利不是你的收入,是冲减你的成本哈
嗯那现在剩余返利未使用的金额我没入账,是不是我少入了
1.那这些返利在内账是不是应该算我的收入,在外账就只能算成本对不对。2,因为最近厂里系统返利池金额越来越大,只用我买车时候才能用,最近没买车,那这些钱我到底要不要账务处理呢,要该怎么做,不要算不算我少做了
您没有入账金额,那你分录怎么平的
没懂老师意思,我就已开发票为销售,采购就是差额入账,只是现在返利我没入账,如果需要入怎么入呢
如果你要单独体现这个返利计入单独账户,就按照刚开始处理,全额入账,返利时计入单独账户,也就是相当于基本户打出去10万,返利回来放在单独户2万