您好,收入算在那一年看纳税义务发生时间

老师,收到一笔款项,对方还没有要开票,可能不会要开票了,我做凭证的时候能直接做主营业务收入吗,还是做预收账款?季度报税的时候,需要填在未开票销售额里吗?
物业公司,做 6 月账时,预收了第三季度 7—9 月的物业管理费,已开票,此时是入主营业务收入还是入 6 月的预收账款?会计分录
老师,我上个月做了预收的,但是没开票,我这个月开了发票,那我要冲这个预收的分录是不是:借:预收账款,贷:主营业务收入原来没有新增有未开票收入呢然后我就做成了这样
我之前二季度做了预交税款,也做了未开票收入,三季度开票收入全部冲了二季度的未开票收入,是不是三季度的营业收入就该是0
我之前二季度做了预交税款,也做了未开票收入,三季度开票收入全部冲了二季度的未开票收入,是不是三季度的营业收入就该是0
老师,我们这个月一次发放了部分农民工四个月的工资,超过1万多了,但是每个月也没超过5000.个税申报要扣个税,这种情况怎么申报呀
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
预收款销售货物纳税义务是发出货物时间纳税义务发生
我们是造价咨询服务老师,24.4季度收到部分服务费3万做预收账款对应的人工成本已计提发放,25.3季度才开票如果确认收入冲销预收账款,对应的人工成本去年收到钱就确认成本发放了,到账这部分变丑去年年底利润亏损,现在如何处理呢必须交企业所得税吗
您好,是否缴纳所得税按照收入减去成本看,
这个是汇总看的,不是只看当年,
没有其他成本只有人工费,现在就是去年到账的时候没开票做预收账款,成本计提发放了,这部分就变成了亏损,今年开票了变成了收入对应的成本去年做了今年就要交税了吗
去年没开票没做收入只做了成本导致利润表年末-30000,那这部分利润亏损是会继续延续到今年的是吗老师
一般企业可以弥补亏损五年,去年的亏损今年可以使用
就是我在今年季度申报企业所得税时,利润表里面净利润会有这部分亏损的吗?还是本年三季度只有三季度的净利润
弥补亏损是在所得税主表体现,系统自动从24年汇算清缴报表106000表提取的
老师,三季度开票了正常冲去年到账做的预收正常做收入就行对吧,申报三季度企业所得税时:三季度净利润(三季度收入-成本)自动弥补以前年度亏损了,那里自动出来金额了
5871.05是利润表里面净利润本年累计金额,在企业所得税这里自动出来了是抵扣以前亏损金额吗?老师这样对吗
对的,系统自动弥补亏损,