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老师,我上个月做了预收的,但是没开票,我这个月开了发票,那我要冲这个预收的分录是不是:借:预收账款,贷:主营业务收入原来没有新增有未开票收入呢然后我就做成了这样

老师,我上个月做了预收的,但是没开票,我这个月开了发票,那我要冲这个预收的分录是不是:借:预收账款,贷:主营业务收入原来没有新增有未开票收入呢然后我就做成了这样
老师,我上个月做了预收的,但是没开票,我这个月开了发票,那我要冲这个预收的分录是不是:借:预收账款,贷:主营业务收入原来没有新增有未开票收入呢然后我就做成了这样
2023-03-15 12:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-15 12:03

同学你好 这个可以的

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相关问题讨论
同学你好 这个可以的
2023-03-15
对的,同学,未开票记入主营业务收入——未开票收入
2023-03-15
你好,是可以直接这样调整的。 也可以 把之前的无票收入分录红冲,然后做开票收入的分录
2025-07-02
你好,然后你开的4万正常又做一次就好了。这样子的话一正一负就平掉了。
2024-11-13
您好,做这个分录调整 借:现金 180 贷:应收账款 180 借库存现金-180 贷主营(负)贷销(负) 第2个分录的主营和销项按我们 (借库存现金180借应收-食堂620贷主营贷销项)这个分录的计算来红冲
2024-12-11
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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