不抵扣原因选 “用于交际应酬消费”(或申报系统中类似表述,如 “交际应酬用”),因赠送客户属于交际应酬,对应进项税不得抵扣。

老师,您好,麻烦问一下我们公司2019年4月1号之后的机票和火车票都没有进行抵扣,但是已经报销了。我是否还可以把票找出来抵扣呢?如果可以抵扣,这个帐该怎么做呢?
您好!老师麻烦问一下我们公司现在留底谁够这个月交增值税款、那我是不是就不需要在勾选抵扣3月份的进行税额、做账的时候做到增值税待抵扣科目去、到4月份做账的时候在抵扣从增值税待抵扣科目转到应交税费-进行税额里、第一次这样做
老师你好,我想问一下,我们是外贸企业,我们没有内销,现在收到的快递费和租金的发票都是增值税发票,我不想要这个税额,可不可以选不抵扣认证,原因选其他呢?
老是,想问一下,我们是二物业,我们收了客户的电费按一块五算的,后来因为政策改革要求降低,现在按7毛算的,现在要给他们退电费,然后这个退的电费最后协商抵扣下次买电,买一次扣一次,直到扣完,这个抵扣我应该怎么处理呢
老师好,请教个问题。有一张酒店开来的专票,这个不能抵扣,是吧?我在纳税申报时,这张票不做进项认证,还是该怎么操作呢 招待客人 我们当地酒店开的住宿费专票
老师你好,10月已经发货,但未满足收入条件及还未开增值税发票,是否要在10月纳税所属期缴纳增值税呀?还是等开票确认收入再纳税呀?
老师,我开具发票糸统导出来收入是40318949.79元,申报企业所得税提示我小于增值税申报收入42770618.55元,差额:2451668.76元,9月份有冲红发票,10月份也冲红了一张9月份的发票。这种情况我要怎么查清原因并处理?急,谢谢老师。
缴纳社保这块怎么做的分录, 缴纳时借应付职工薪酬社保 借其他应付款社保 贷银行存款 计提工资时借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 贷应付职工薪酬社保 发放时借应付职工薪酬工资 贷银行存款 贷个税 贷其他应付款社保 总感觉那里不对,和我在电子个税申报的数据不一样 我这样做是不是不对
老师你好!上个开票下个月需要冲红,税费己交,影响冲红吗?现在税费怎样处理,下个月也没有开票计划如何处理
购买打印机1550元记入什么科目?
股权变更需要缴纳那几个税,税率多少
企业在2018年1月1日至2027年12月31日新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本、费用在计算应纳税所得额时扣除。这个政策合伙企业适用吗?
企业将货物卖给直销员和消费者那个销售额确定老师给个总结
请问老师,税负率5%,销售100万,进项要多少?怎么算?
老师 请问调整社保缴费工资应该怎么操作?
意思是只有选其他,具体原因填交际应酬吗
同学你好 对的 是这样的哦