申报收入减退货金额后的余额

老师你好,请问我们的业务发生在1月,发票开在2月,收款也在2月,请问增值税属期是哪个月份?
夫妻之间平价转让股份,是允许的吗?就不用交个税了吧,就印花税好了吧
老师,2024年12期计提的所得税费用,比如时100.85元,但2025年1月实际缴纳的是100.86元,差0.01元。该写什么分录调整?
老师,一家公司应收贷方挂账,应付借方挂账,这样可以抵消吗?
老师 货架折旧几年啊
老师 喷涂机 就是喷漆用的机器 1300元计入到管理费用下维修费里面可以吗
老师,请问我们是旅游服务行业,差额征税,是在平台销售,取得的成本发票都是普票。除此之外,平台服务费,技术服务费等专票,在差额之后还可不可以抵扣税额?
老师,你好,我的资产负债表的借方还有贷方不平是什么原因
老师,央企业务招待费,附件不提供水单可以吗
老师你好,想问我12月应该取得的发票未取得,也未做账暂估,汇算清缴前取得的话还能调整到2025年吗?
老师,那支出里面也有项,开票方向写的是,需要平台开票给商家,也就是说支付给平台的服务费 这种等于说我们需要点击申请开票,让平台开给我们,相当于费用,冲抵利润
是,让平台开给我们,相当于费用,冲抵利润
老师,想确认下,比如6月份买了固定资产,也就是7月份开始折旧 那一次性扣除,是应该第三季度报表提现对吧?
是应该第三季度报表体现或者汇算时填报
也就是说,如果想降低第三季度的税款,可以第三季度填写 如果说第三季度本身不缴纳税款或者说不需要降低税款,汇算时候填写也可以,只不过前期缴纳税款有可能牵涉退税
是的,你的理解是对的。