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老师,2024年12期计提的所得税费用,比如时100.85元,但2025年1月实际缴纳的是100.86元,差0.01元。该写什么分录调整?

2026-01-18 13:51
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-18 13:51

借所得税 0.01 贷应交税费应交所得税01

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借所得税 0.01 贷应交税费应交所得税01
2026-01-18
同学,你好 报销的1000元,都是23年的费用吗???
2025-05-19
你好,汇算清交按照实际缴纳的来填写 根据所属期来的 那就填写70元 汇算清缴已经缴纳,你预缴的时候就不需要再缴纳了。
2022-05-03
哦哦,小企业准则也要用以前年度损益调整,我们对不追溯有误解(以下您看一下),我们25年还是要计提实际申报工资收入,我们工资收入也少申报了38000元么,如果这样账和申报表一样,倒也可以,税务会比对的 2013年新生效的是《小企业会计准则》该准则按未来适用法,取消以前年度损益调整科目,发生的相关业务直接计在当期损益。 比如补交所得税,借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税就可以了。这是说的我们的账务处理本身没有问题,按权责发生制来的。 《企业所得税法实施条例》第九条规定,企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。本条例和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。   
2025-10-10
同学你好 最后再用利润分配未分配利润冲减以前年度损益调整
2022-02-07
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