借所得税 0.01 贷应交税费应交所得税01

老师,递延所得税是什么时候做分录呢?比如2024年5月计提一个坏账准备10万元。是当月做借:递延所得税资产2.5 贷:所得税费用 还是2025年汇算过后再做呢
老师,请问小规模只有24年6月预缴所得税224.69元,当月已经计提了。24年12月末计提所得税应该怎么计提?调整后应该交所得税4432.02元,我是计提4432.02-224.69的差?还是不用计提,等汇算清缴的时候直接未分配利润
老师您好,比如2023年底计提差旅费800元,2024年1月实际报销1000元,1000元中有2023年12月开的发票,也有2024年1月开的发票,请问企业所得税汇算清缴时应如何做调整
董老师,还是刚才那个问题,2024年奖金计提108000元,实际发放70000元,少发的38000元在汇算清缴时已做纳税调增,2025年工资直接少计提38000元,因此导致2024年少计入成本的38000元,那这个月如果补计提这笔差额的话,应付工资那里实际数会多出这笔,我是小企业会计准则,所以当时没有做以前年度损益调整,接下来我该怎么处理呢?
本公司是小规模纳税人,2024年第四季度计提的增值税附加税比实际申报的多0.01元,这个要如何账务处理好一点? 我之前2025年第一季度是把计提附加税490.35元凭证的做了一个红冲,重新计提了490.34元,所以利润表附加税就是—0.01元,这个季度需要交附加税,所以导致现在利润表中税金及附加、城市维护建设税这两栏本年累计金额比本季度金额少0.01元,在电子税务局申报的时候提示不符合逻辑。 我准备反结几个月的账,调整1月份的会计凭证,会计分录如何调整?
朴老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,25年12月开错了一张销售普票,但是还红冲不了。我做25年的账时这笔开错的发票要算25年的收入?申报25年的税费时这账发票怎么办?
你好,公司销售1000多万,临时工在规定的时间内,做了30个人左右的,不交社保,时薪50,一个人一个月做4500左右,不算劳务工吧
出口退税怎末退怎么操作
老师好!预收租金转收入时需要开发票吗?
朴老师,云仓说的拉通价格是什么意思?
老师,您好!我是一家贸易公司(一般纳税人、有进出口资质)的兼职会计,4月初刚知道公司于今年1月20日,1月25日分别出口了蔬菜洋葱,3月4日报关了一车洋葱(该车报关单未显示出口日期)。供应商开具了普通发票给我司,税率0%。请问是否需要开具这三笔出口免税发票,又该如何开具免税发票?是否可以提供发票模板?
请问下商贸企业一般纳税人,3月付款给供应商,然后3月只收到一部分商品,另外一部分4月才收到货,但3月已收到供应商开具的全额发票。请问这种情况3月拿发票如何入账?
老师,比如商贸出口企业2026年1月出口,什么时候报增值税?
第三第四季度线上合计收入利润714208.7*0.05=35710.44(企业所得税) 714208.7-35710.44=678498.27 678498.27*0.2=135699.66(个人分红所得税) 我这样算的对不?
给学校配餐的商贸公司,涉及到多种蔬菜,现在遇到一个问题,客户唯一,只能按他们要求开发票,蔬菜供应商又不能按照我们客户的要求开进来相应的进项,比如客户要求我们开《土豆(一级品)》销项,但是客户只能给我们开《土豆》,这其实就导致我税务上进销不匹配,这只是举个例子,还有其他的品类,应该怎么应对税务检查?还有进销存也感觉有些混乱,有没有这个行业的老师,能不能对商品管理进销存这块儿给个好操作的建议