借库存现金 贷固定资产清理 应交税费销项

老师,2024年12期计提的所得税费用,比如时100.85元,但2025年1月实际缴纳的是100.86元,差0.01元。该写什么分录调整?
老师,一家公司应收贷方挂账,应付借方挂账,这样可以抵消吗?
老师 货架折旧几年啊
老师 喷涂机 就是喷漆用的机器 1300元计入到管理费用下维修费里面可以吗
老师,请问我们是旅游服务行业,差额征税,是在平台销售,取得的成本发票都是普票。除此之外,平台服务费,技术服务费等专票,在差额之后还可不可以抵扣税额?
老师,你好,我的资产负债表的借方还有贷方不平是什么原因
老师,央企业务招待费,附件不提供水单可以吗
老师你好,想问我12月应该取得的发票未取得,也未做账暂估,汇算清缴前取得的话还能调整到2025年吗?
老师,一般纳税人购销合同减半征收吗
进项税额这月不认证,税务局网站也需要操作统计确认吗?
款项到账, 借银行存款 贷固定资产请理 应交税费销项 支付出去时 借什么? 贷库存现金 支付时,还不知道借什么??
这个不可以,因为是单位的私产销售的
那怎么写,款项到账时,分录怎么写?
会计帐上不可以做,只可以做私账
可是钱己到公司公账上了,我不要对上银行存款账的吗?
那也不可以转给,你美发票转出去