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老师,咨询个问题!比如我这个月营业额是100万。不含税收入按照一个点分离就是99.01万。我这个月主营业务收入也就是99.01万。现在去填写增值税增报表,第一栏应征增值税不含税销售额填写99.01万。本期应纳税额15栏是不是填写99.01*3%。本期应纳税减征额99.01*2%。应纳税额是99.01*1%

2025-10-27 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-27 11:08

是的,就是那样填报的

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快账用户9411 追问 2025-10-27 11:11

我一直有一个疑惑,99.01万不是按照一个点分离的。为啥15栏要用一个点分离的去乘3%而不是三个点分离的

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齐红老师 解答 2025-10-27 11:15

系统就是那样设计的,所以才要求计算减免的2%

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快账用户9411 追问 2025-10-27 11:16

OK,清楚了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-27 11:18

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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您好 填写小微企业栏次就好了 税额也是正确的 系统没有修改为1%税率申报表
2020-10-20
你好,你税率是开的1%的吗?如果是的话,按照不含税的销售额,按照1%的不含税销售额来填写就可以了。然后再去填写减免的2%,用不含税的销售额乘以2%。
2023-07-10
上面的销售额都是不含税的吗
2024-04-06
你好,填在第10栏小微企业免税销售额一栏。本季度有未超过30万的无票销售收入其他不用填写了,
2020-10-13
根据你的开的专票还是普票先填第2,3行,再填10行,也可以在首页咨询一下我们的客服,有相关课程推荐
2021-10-12
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