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老师,请问,暂估的数,借管理费用,贷应付账款暂估,纳税调增了。分录应该怎么做?

2025-10-27 12:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-27 12:23

同学,你好
这个钱实际支付了吗?

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快账用户9193 追问 2025-10-27 12:25

没有实际支付

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齐红老师 解答 2025-10-27 12:26

同学,你好
借:应付账款暂估
贷:以前年度损益调整

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快账用户9193 追问 2025-10-27 12:34

直接贷未分配利润也可以吧

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齐红老师 解答 2025-10-27 12:35

同学,你好
嗯嗯,可以的

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职称:注册会计师,税务师

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