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老师好,预收账款已收到,后期发票收到,怎么做账务处理,会计分录怎么写

2025-10-27 13:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-27 13:35

同学,你好
你是销售方吗??你是开具发票?

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相关问题讨论
你好,后期收不到发票,需要做无票支出处理 借:库存商品等科目,贷:预付账款 
2022-09-22
当时记的 借:银行存款 贷:预收账款 是吗?只是收到钱?
2024-12-25
预收货款时:借应收账款,贷主营业务收入/预收账款。 货发出,部分收款:借银行存款,贷应收账款;同时,若已开票,借应收账款,贷应交税费-应交增值税(销项税额)。 货发出,部分开票未收款:借应收账款,贷主营业务收入/应交税费-应交增值税(销项税额);收到款项时,再补记借银行存款,贷应收账款。
2024-09-11
你好!你当时是怎么做的分录。
2021-07-06
借库存商品贷银行存款。
2022-02-22
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