同学,你好
嗯嗯,是的

老师你好,快递公司双十一那阵给员工买的方便面面包等吃的,对方开的发票是方便食品*中秋礼盒,这个怎么入账啊,而且已经12.10都认证了
支出的费用记在长期待摊,收到发票付在支出凭证后面,以后摊销的时候凭证后面放什么单据
老师经营所得B表允许扣除个人费用及其他扣除有综合所得可以填写吗
怎么才能知道自己公司的专管员是谁?电子税务局可以查询吗?
公司筹建期支付的技术费11万记在长期待摊费用还是管理费用
怎么才能知道自己公司的专管员是谁?
老师好,餐饮企业总公司与分公司的增值税和所得税这一块,有什么好的税筹建议,谢谢!
2024.12月份小规模刚起的公司,2024.12.6号支付了6万的技术费,2024.12.29号支付技术费尾款5万,共计11万。2026.1.9号给开了11万普票,怎么做账,老师给写个完整的
那老师,我们开办期间购买厨房设备小东西,还有购买了新车也买了好多小东西,我设置科目也是管理费用开办费吗?
如果你企业的税负率是2%,那么就是在这个点的上下波动30%,税负率1.7%-2.3%都可以的,而且税负率按年计算,偶尔有月份不达标也没太大事,综合下来一年税负率在这个范围内就行 老师这个1.7%—2.3%怎么算出的
那买了又退了,买了那笔还用申报印花税吗?
同学,你好
不需要了
印花税的纳税义务发生时间为纳税人书立应税凭证或者完成证券交易的当日,按这说法,书产的时候需要申报啊?只是没说退了怎么处理?
同学,你好
因为你没有合同,那你退了就当作没有这个业务来处理
没有合同,不是说订单就算合同性质的赁证吗?还开了一正一负的发票,订单也确实发生过,只不过又退了
同学,你好
如果你想要交,那你可以交
如果申报了,会不会被认为多申报了,不该申报给报了能行吗?
同学,你好
这个不会的
印花税的纳税义务发生时间为纳税人书立应税凭证或者完成证券交易的当日。 我觉得按着这个说法,下订单的时候,纳税义务已经发生,是不是就应该申报啊,和后来的退不退就没关系了,因为说的是书立的时候就该申报了,您看看是不是这样理解?
同学,你好
是的,是这样理解的