您好,就是不能超过1500的意思

假设,任职某高校当老师的老周2019年收入情况如下:每月税前工资25000元,每月五险一金扣除额4000元,每月可以申报子女教育专项附加扣除2000元、赡养老人专项附加扣除1000元,同时在2019年10去某公司讲课取得劳务费3000元,在11月和他人合作出版了一本书,分得稿酬所得15000元,那么老周在2019年每月应预缴个人所得税多少?劳务所得和稿酬所得要预缴多少个人所得税?年度汇算清缴个人所得税怎么计算?老周需要补税还是退税?
假设,任职某高校当老师的老周2019年收入情况如下:每月税前工资20000元,每月五险一金扣除额3000元,每月可以申报子女教育专项附加扣除1000元、赡养老人专项附加扣除1000元,同时在2019年10去某公司讲课取得劳务费3000元,在11月和他人合作出版了一本书,分得稿酬所得10000元,那么老周在2019年每月应预缴个人所得税多少?劳务所得和稿酬所得要预缴多少个人所得税?年度汇算清缴个人所得税怎么计算?老周需要补税还是退税?
中国居民李某为某高校教师,2021年个人收支情况如下:(1)每月应发工资均为15000元,每月“三险一金”等专项扣除为3000元,每月享受子女教育专项附加扣除2000元,赡养老人专项附加扣除2000元,没有其他减免收入及减免税额等情况。(2)5月份取得连续性讲座所得40000元。(3)8月份从某出版社取得一次性稿酬所得100000元。(4)申报2021年度大病医疗支出20000元。(5)当年通过教育部门向所在学校捐赠贫困助学金共计20000元。根据上述资料,分析李某当年度公益捐赠税前扣除额为()。A.20000元B.16000元C.30000元D.0
中国居民李某为某高校教师,2021年个人收支情况如下:(1)每月应发工资均为15000元,每月“三险一金”等专项扣除为3000元,每月享受子女教育专项附加扣除2000元,赡养老人专项附加扣除2000元,没有其他减免收入及减免税额等情况。(2)5月份取得连续性讲座所得40000元。(3)8月份从某出版社取得一次性稿酬所得100000元。(4)申报2021年度大病医疗支出20000元。(5)当年通过教育部门向所在学校捐赠贫困助学金共计20000元。根据上述资料,分析李某当年度公益捐赠税前扣除额为()。A.20000元B.16000元C.30000元D.0
中国居民黎某韦某高校教师2021年个人收支情况如下 (一)每月应发工资因为15000元,每月三险一金专项扣除为3000元,每月享受子女教育专项附加扣除2000元,赡养老人专项附加扣除2000元,没有其他减免收入及减免税额等情况 (二)五月份取得连续性讲座四万元。 (三)八月份从某出版社取得一次性稿酬所得十万元。 (四)申报2021年度大病医疗支出两万元。 (五)经过教育部门向所在学校捐赠贫困助学金共计两万元。 1.李某劳务报酬所应预扣预缴个人所得税税额为? 2.李某稿酬所应预扣预缴个人所得税税额为? 3.李某当年度公益捐赠税前扣除额为? 4.李某综合所得年度应纳个人所得税额为? 5.李某应纳个人所得税税额年度汇算清缴时可退款为?
快手直播卖货,类似代理商模式,是按照差价确认收入吗
07年注册公司08年底吊销这个怎么操作解除呢?税务没有报道,也没银行开户,操作步骤是什么?
老师,想咨询电商平台,我们是代销的预付卡,销售额比如50万,但是佣金只有10万的话,申报增值税怎么申报,小规模
公司跨境电商平台商品交易总额1229.54美金,退款金额104.37美金,还没有提现到账户的,这样要怎么入账,分录是怎样的
帮客户做吊销业务,吊销业务合同模版有吗?具体吊销转注销操作流程是什么?
找郭老师有问题咨询 其他老师不要接啊
老师,我们有A.B两家公司,B公司股东是A公司100%持股,这两家公司可以合并报表的吗?
请问中级会计实务分录金额右侧标注了单位到底扣不扣分?急急急能不能给个准确说法?科目和金额数字倒是对的,就是多加了“万元”,大题的题干写的是“答案中的金额单位用万元表示”
本次电商报税是用销售收入减去退款对吧
老师你好,请问对长期股权投资增资减资,即投资公司针对被投资公司的增资与减资账务处理如何处理?以及税务上的处理怎么处理?能否帮给个思路一下吗
对,我填写的就是1500,也不行
还是她自己那边填报过了,我公司这边就不能另外再填了?只能她自己隔年去申报个税退税里减是吗
你填1000试下了,他家有几个子女
两个子女
那填1500就可以,只要不超过这个1500就行了