您好 稍等 解答过程中
中国居民李某为某高校教师,2021年个人收支情况如下:(1)每月应发工资均为15000元,每月“三险一金”等专项扣除为3000元,每月享受子女教育专项附加扣除2000元,赡养老人专项附加扣除2000元,没有其他减免收入及减免税额等情况。(2)5月份取得连续性讲座所得40000元。(3)8月份从某出版社取得一次性稿酬所得100000元。(4)申报2021年度大病医疗支出20000元。(5)当年通过教育部门向所在学校捐赠贫困助学金共计20000元。根据上述资料,分析李某每月工资薪金所得应预扣预缴个人所得税税额是()。
中国居民李某为某高校教师,2021年个人收支情况如下:(1)每4月应发工资均为15000元,每月“三险一金”等专项扣除为3000元,每月享受子女教育专项附加扣除2000元,赡养老人专项附加扣除2000元,没有其他减免收入及减免免税额等情况。(2)5月份取得连续性讲座所得40000元。(3)8月份从某出版社取得一次性稿酬所得100000元。(4)申报2021年度大病医疗支出20000元。(5当年通过教育部门向所在学校捐赠贫困助学金共计20000元。根据上述资料,分析李某劳务报酬所得应预扣预缴个人所得税税额为()。
中国居民李某为某高校教师,2021年个人收支情况如下:(1)每月应发工资均为15000元,每月“三险一金”等专项扣除为3000元,每月享受子女教育专项附加扣除2000元,赡养老人专项附加扣除2000元,没有其他减免收入及减免税额等情况。(2)5月份取得连续性讲座所得40000元。(3)8月份从某出版社取得一次性稿酬所得100000元。(4)申报2021年度大病医疗支出20000元。(5)当年通过教育部门向所在学校捐赠贫困助学金共计20000元。根据上述资料,分析李某稿酬所得应预扣预缴个人所得税税额为()。A.16000元B.11200元C.20000元D.25000元
中国居民李某为某高校教师,2021年个人收支情况如下:(1)每月应发工资均为15000元,每月“三险一金”等专项扣除为3000元,每月享受子女教育专项附加扣除2000元,赡养老人专项附加扣除2000元,没有其他减免收入及减免税额等情况。(2)5月份取得连续性讲座所得40000元。(3)8月份从某出版社取得一次性稿酬所得100000元。(4)申报2021年度大病医疗支出20000元。(5)当年通过教育部门向所在学校捐赠贫困助学金共计20000元。根据上述资料,分析李某每月工资薪金所得应预扣预缴个人所得税税额是()。
中国居民李某为某高校教师,2021年个人收支情况如下:(1)每月应发工资均为15000元,每月“三险一金”等专项扣除为3000元,每月享受子女教育专项附加扣除2000元,赡养老人专项附加扣除2000元,没有其他减免收入及减免税额等情况。(2)5月份取得连续性讲座所得40000元。(3)8月份从某出版社取得一次性稿酬所得100000元。(4)申报2021年度大病医疗支出20000元。(5)当年通过教育部门向所在学校捐赠贫困助学金共计20000元。根据上述资料,分析李某当年度公益捐赠税前扣除额为()。A.20000元B.16000元C.30000元D.0
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费。问题一,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?入账的话怎么做会计分录?以什么为准作为原始凭证?问题二,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。谢谢老板,麻烦老师再针对第一、二个问题一一详细答复一下。谢谢
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费,问问题二,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?入账的怎么做会计分录?以什么为原始粘贴单?问题三,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。
老师以办税的身体进入电子税务局,开具发票扫脸的时候扫法人脸可以吗,
老师外部人员给公司写内部稿件。开票是劳务费-写作费吗?还是什么!
老师,这种业务,是第三方给开票,扣除管理费,付多少税点是比较合适的?
老师请问一下,政府补助的营业外收入需不需要计提印花税
老师,别人租我们的房子,现在要退押金不住了。押金2200,有水费物业费(是租户缴纳)600元,现在从押金扣了。这600入什么科目。
残保金申报的时候离职人员算吗? 算的话怎么样的规则………?1—8月离职的话怎么算……?
结账提示这个,怎么操作呀
老师好,高新技术企业和小微企业可以同时享受税收优惠吗?
李某当年度公益捐赠税前扣除额为20000元