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以前年度的折旧计提多了,税务让调增所得税报表,具体牵扯到所得税的哪几个报表的哪几项

2025-10-28 07:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-28 07:48

主要涉及 2 张表,核心调增应纳税所得额: 《资产折旧、摊销及纳税调整明细表(A105080)》:填账载(多提)与税收(应提)折旧额,差额入 “纳税调整金额(调增)”; 《企业所得税年度纳税申报表(A 类,A100000)》:将上述调增额填入 “纳税调整增加额”,进而增加 “应纳税所得额” 和 “应纳所得税额”。 若调以前年度,需更正对应年度报表,或用本年表 “以前年度多缴税额抵减额” 处理。

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