您好,转到营业外收支来调平就可以

请教一下我们公司要注销,但是其他应付款有余额。税务局老师让调平避免交税。我们应该怎么调啊
提问#期末应交税费转出未交增值税,进项税额,销销税额有余额怎么调账
应交税费-未交增值税期末余额为-0.02元,老师我要怎么调平了呢
公司注销,固定资产需要清理,怎么做分录?其他应付有余额怎么调账?期末余额,应交税费贷4352.58,减免税额借1564.45,未交增值税借2619.82,应该怎么把应交税费调平
老师,问一下公司想要注销应付账款有余额,怎么平账呢?
计提劳务费的会计分录
老师,查询商品税收分类编码 是哪个网
老师税务:一般纳税人1688平台上的销售收入都没有开发票,电子税务局中报税时平台上的销售收入填到哪里?
老师好,作为公司老总,报班学习的学费,以公司名支出,收到发票,要怎么做,金额为27000元
盐焗鸡预制菜的税点是多少?一般纳税人
小规模增值税需要结转到未交增值税吗?还是入应交税费——应交增值税——小规模增值税就行了
老师,我想问下,为啥,我们练习的学堂里面的实操跟我们现实里都不一样呢?比如我们现实里提取的备用金,来回到账,来回付款的?
你好我从中间接过来建账,建完帐期初的平的但是资产负债表和利润表的净利润没有勾稽关系 之前有个老师说涉及了跨年调整 不用管是这样吗
老板家人替支付工人工费,怎么做内账,老板不用还钱给家人
3季度所得税申报中,实际支付给职工的应付职工薪酬指的是实际发到职工的到手工资?应发6000,社保517.3元,公积金391元,实发5091.7元。这里这个实际支付职工薪酬是不是填5091.7元?
分录怎么写呀
借:应交税费
贷:营业外收入
调账的话就是这样的
借方挂应交税费下面那个科目
这个是你们留底税吧,
借:成本或费用
贷:应交税费