你好,当时没有发票的这一部分,你没有做进去,也就是缺了这一部分是吗?是的话,最好是现在做进去,然后之前的折旧用以前年都损益调整来做修改,汇算清缴。

老师,我公司2020年9月份已将建厂房的在建工程全部结转到固定资产,10月份开始折旧,后期又增加了工程发生39万费用并收到发票,现想反结账到2020年9月把这39要万加到固定资产成本,那9月份需要重新结账损益吗?11~12月份呢?
老师,我们公司是2018年成立的,我们老板2014年私人做了一个工程,在今年的时候,之前做工程的那家公司要求补开发票,今年我老板就开了480万元的发票,工程款是2014年就付给他私人了,现在的问题是:1.没有成本票;2.开的这480万的票,我应该怎样记账,如果记应收账款,款实际在2014年已付,如果记成收到工程款,但现在看不出付款的记录。
老师有个个人承包的工程,挂靠我公司资质,当时的劳务成本是他用他工地的民工身份证在税务代开的考务费发票,但工程款一直没到,票是2020年代开的,款今年一月才到,现在款到我公司账上要给他代开发票的人,但是他说当时代开发票的人都是民工联系不上了,让公司把钱转给他个人,老师这样走账可以吗
小企业会计准则,工程公司1月的收到开票时间2022年12月的180万劳务发票。12月的账已经结了。现在这张票怎么处理 分录怎么做 需要调整22年财务报表么
老师您好,请问我2021年3月自建厂房竣工,账上挂有2000w已开票在建工程,21.3转在建工程入固定资产,次月折旧,建筑服务费还有100w没有开票,未开票的没有暂估入账计提折旧。去年3月开了70w发票,会计入了在建工程,还有30w去年7月开票了也是在建工程,没转房子固定资产,上个月发现 发票多开了18w,就把这最后开的30w发票退回去给建筑公司了,以及还有17年交的120w土地价款没转入房子固定资产。请问我如何处理?我要补21年3月的暂估入账100W吗?然后补计提220w(24个月折旧)?30W没收到发票以及22年7月收到发票的(21.3-22.6月)没发票不能税前扣除吗?
请问老师,企业业务,个人转给个人租金12万,企业能给开发票吗
老师,用为了升规上企业,老板说11-12月底收入发票都积攒到26年1月开???这样的话有哪些风险?
个人微信给公司收运费怎么做分录
老师你好!三季度把利润率做的非常低,会产生预警吗?需要现在更改,还是第四季度来调整可以吗?
@董孝彬老师,你看这个残保金申报,那个减免性质,您帮我解读一下什么意思?
老师,我想问一下我们装修公司请的那些工人都可以做工资表来支付工资吗?
公司注册从业人数有2人,安排1个人的工资行吗
工地上的 防暑慰问西瓜 钱 做什么科目?
东莞公司给香港公司的产品做加工服务,开的发票税目是劳务加工是吧,那它是免税率的吗
老师,请问合同负债、合同资产、应收账款、预收账款的区别?
老师,当时没有收到劳务费发票,就不能从在建工程转入固定资产吗?一般像这种都可以做工程的,都是先做,款是发票开具给我们了,我们才打款给对方的吗?这种情况不能进长期待摊费用吧?
还有就是,之前的折旧用以前年都损益调整来做修改,这个账要怎么做?需要更正2022年度的企业所得税汇算清缴吗?
没有收到发票,你需要暂估 业务已经发生了,需要做 根据权责发生制, 完工了照样需要转固定资产 不可以做长期待摊费用。 借在建工程 累计折旧, 贷固定资产, 借在建工程, 贷银行存款, 借固定资产,贷在建工程 借以前年度损益调整 以前年度的 管理费用等 今年的 贷累计折旧。
老师,领导说是因为现在收到发票了,需要付钱给对方,那这个账又该怎么做?
借在建工程贷银行存款这个不是吗? 写进去了,分录里面写了上面写了
老师,哪种情况需要计入长期待摊费用?
租赁进来的固定资产发生的维修费金额比较大 或者是你自己的固定资产发生的维修费,维修价值在原制的50%以下,金额比较大