你好,当时没有发票的这一部分,你没有做进去,也就是缺了这一部分是吗?是的话,最好是现在做进去,然后之前的折旧用以前年都损益调整来做修改,汇算清缴。

老师,公司里食堂购买菜,水果计入什么科目,招待客户
电商会计实操在哪里?
第一次接触母子公司的账,A公司是一个集团,控股4个子公司,还有投资一个合营企业占股20%,非关联,现在我想知道编合并报表是在财务软件编还是自己做手工账 税务系统是否要上传合并报表 没有编过
26年2月1日的进项发票能不能抵扣,能抵扣2月前的销账吗
收到失业保险的时候记入营业外收入了,请问所得税年报需要纳税调增吗?
@朴老师,2018年集团划转了100多万的资产,到25年12月才补录,按资产原值调整资本公积,并计提折旧,被审计单位做的账是借;固定资产,贷:资本公积,借:管理费用,贷:累计折旧,这个折旧都提完了,才入账合适吗?应该怎么处理呢?他这样入账的话影响什么呢?
老师,财务管理第6章中,求年金成本时,现金流入不考虑么
为啥电子税务局没登录时显示有蓝字发票开具,登录之后就没有蓝字发票开具这一栏了
老师,请教你个问题,就是上个月我们开的租赁发票增值税率3%开的,但是前天国家税务总局出了文件要按5%开,我现在怎么处理?1月开的,1月30号税务总局出的文件,我能一月正常按开票申报,2月再冲红3%的,在开一张5%的吗
郭老师,我们像亚马逊的佣金,要代申报增值税吗
老师,当时没有收到劳务费发票,就不能从在建工程转入固定资产吗?一般像这种都可以做工程的,都是先做,款是发票开具给我们了,我们才打款给对方的吗?这种情况不能进长期待摊费用吧?
还有就是,之前的折旧用以前年都损益调整来做修改,这个账要怎么做?需要更正2022年度的企业所得税汇算清缴吗?
没有收到发票,你需要暂估 业务已经发生了,需要做 根据权责发生制, 完工了照样需要转固定资产 不可以做长期待摊费用。 借在建工程 累计折旧, 贷固定资产, 借在建工程, 贷银行存款, 借固定资产,贷在建工程 借以前年度损益调整 以前年度的 管理费用等 今年的 贷累计折旧。
老师,领导说是因为现在收到发票了,需要付钱给对方,那这个账又该怎么做?
借在建工程贷银行存款这个不是吗? 写进去了,分录里面写了上面写了
老师,哪种情况需要计入长期待摊费用?
租赁进来的固定资产发生的维修费金额比较大 或者是你自己的固定资产发生的维修费,维修价值在原制的50%以下,金额比较大