1. 税收政策:小规模纳税人增值税率3%,一般纳税人13%;符合条件的小微企业,企业所得税实际税率5%-10%。 2. 缺票解决:优先找能开票的供应商,小额采购可用收款凭证税前扣除,无票支出汇算时需纳税调增。

老师,我们公司新增一个业务(正常是我们卖给客户,客户卖给终端客户),比如说我找供应商买流量,然后放我们公司的App平台去卖给终端客户,终端客户在app付款以后,怎么实现直接开票那种,去税务师申请电子发票吗?那是不是供应商给我们给什么,我们就给客户开什么。但是收到的钱,我们还要返部分给客户(因为是客户卖给终端客户的)那到时客户给我们开票?(但是这样的话,客户也没进项的,怎么开票?)
老师,请问一下电商平台话费冲值业务怎么做账啊,平台只赚取佣金,客户在我们平台充值,话费进入我们平台,流水大,但是并不是我们平台公司的全部收入,平台只赚取一点点佣金,客户每充值一笔话费我们公司都要先预存足额的钱到运营公司。然后再由运营公司充值到客户手机里面,那么这个收入和成本要怎么确认啊,销售发票也不由我们平台公司开,是运营商开票给客户,我们预存的话费相当于是成本,但是没有发票,这种情况,怎么确认收入和成本,应该怎么确认收入和成本
我们是商用 住宅用楼栋一般纳税人物业公司,我们电费都是代收代缴的,都是先到供电局预交电费,我们会收到13%的增值税专票和一小部分普票,然后我们再催收业主的电费,业主再转到公账账户上,我们收业主的费用都是走的公账,然后我们再给业主开13%的普票给业主,虽然是代收代缴其实中间也没有赚什么钱,因为公司以往年份每年交税都是70多万,交的太高了点,所以想着看这个电费能不能做代收代付不申报增值税,想问下,1.这个代收代缴应该要怎么报增值税?做代收代付的话,电费就不用申报增值税了是吗?2.如果做代收代付的分录是什么?3.因为我们每次预交电费都会收到一部分的普票,这个普票要怎么做分录呢?
老师 我们是电商公司,一般纳税人A公司 一年收入2-3百万; 按13%缴纳增值税太高; 直接把平台主体换成小规模的话, 又怕哪一天量冲起来,年收入 超过500万,到时又成了一般纳税人; 现在想新增几个电商平台然后绑定小规模, 之前的原有店铺保留但不做推广;重点推广新增的平台; 还有,我们的供应商没有发票; 现在供应商还是对接A公司;因为A公司是品牌持有方; A公司销售给新注册的小规模公司进行平台销售; 但是又不知道A公司销售价在采购价的基础上上浮多少合适? 请问 除过这个方法还有没有其他方法?
老师,我想问下,我们是电商公司的,但是我们每个店铺都是不同的营业执照在经营,然后销售额一季度在三四百万,有一个主体公司,但是一直0申报,因为没有用在平台,那么电商行业的税收政策是怎么的呢?我们公司很难取得发票怎么办?因为供应商也都是个体户,开发票也会加收税点,有什么好的方法可以解决吗?
老师,属于25年给予代理商的激励费,我25年已经计提费用了,但26年这个激励费实际上用来抵他们的订货款,请问这个25年计提的费用还能税前扣除否?这个张该怎么调
小规模享个税返还申报增值税享受免税政策分录如何做 借:银行存款 贷营业外收入 应交税费-销项税额 这里的销项税额有金额,要怎么结转啊,结转分录如何写
老师,首次备考2026年税务师,报考税一税二,还需要报实务吗?现在开始学来得及吗?需要搭配注会税法吗?
国企财务共享中心SAP S/4 HANA版本,哪个岗位最重要最锻炼人最有价值
小规模纳税人,上季度总收入13万,其中专票收入1万,普票和无票收入12万,怎么填?
老师请问下 已经勾选的进项发票被抵扣了,后续发现这些票老板不报销了,这个要怎么处理
老师请问下租了一个场地装修完用于经营使用,这个费用计入长期待摊费用吗,需要分摊几年合适呢
工会经费申报基数怎么算?
老师,根据原料损耗表得出,生产原料(玉米)损耗23101元,这个月末的时候需要怎么操作?是结转成本还是怎么记账?
12月先结转损益再结转本年利润对吧
那么我们是个体户的,增值税税率是1%吧?
是的,个体户小规模是1%
好的,老师,如果我们一个季度的销售额在400万,那我们还能按1%去交税吗?
只要还是小规模就可以
小规模申报增值税的话,我们也只能按照实际销售额去申报税费吧,不能抵扣进项嘛?那个体户不用叫企业所得税吧,
是的 按实际的收入 2.个体户就是经营所得 没有企业所得