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对方给我多开了1800元的专用发票,进项税207.08元抵扣!现在对方要红冲这张发票,怎么填写会计分录

2025-10-29 14:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-29 14:05

同学,你好
红冲之前的分录

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快账用户7846 追问 2025-10-29 19:27

红冲之前的分录 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款

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快账用户7846 追问 2025-10-29 19:27

这个发票的进项税我已经抵扣了

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齐红老师 解答 2025-10-29 19:27

借:库存商品 负数
应交税费-应交增值税-进项税额 负数
贷:应付账款 负数

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快账用户7846 追问 2025-10-29 19:32

不用做进项税额转出这个科目是吗

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齐红老师 解答 2025-10-29 20:00

同学,你好 不用,做负数分录

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相关问题讨论
同学,你好
红冲之前的分录
2025-10-29
你好,把之前做的进项发票入账分录,负数红字做一遍就好了。然后把现在根据重开的发票重新做一遍分录
2020-12-16
你好,你们进项转出就可以。
2021-05-18
对应的收入已经多了吗?如果是的话 借主营业务成本等应交税费应交的是进项贷银行存款,你得给他开红字确认单,他给你开负数发票
2025-10-23
你好 先进项税转出然后负数申报之前的加计抵扣
2020-12-16
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