你好,正在回复题目

1.甲公司2022年年度利润总额2 000万元,通过省教育部门向教育产业捐赠200万元,通过县民政部门向残疾人扶助项目捐赠5万元,已知公益性捐赠支出在年度利润总额的12%以内可扣除,甲公司在计算企业所得税应纳税额时,可以税前扣除的金额是多少?是否需要纳税调整,如需要,应如何调整?
请问,我今年有笔以前年度损益调整,这笔损益收益的话,要缴纳税款吗?是损失的话可以税前扣除吗?
公司刚买的20万汽车我今年提了5万的折旧,但是所得税这个可以一次性税前扣除的,这个有什么简便的办法可以让我快速计算出来应纳税所得额要调减15万
我司2022年有一笔2000元的捐款,因为2022年是亏损的,所以2023年汇算清缴时调增了,2023年公司盈利了,今年我汇算清缴时需要采集这张2000元的捐款票据,但是票据上没有识别号导致采集不了,我现在不想扣了,但是A105070表很多列的没办法录入的,我要在哪填列?
您好老师我想问一下我们公司2024年1季度预缴了1.8万企业所得税,汇算清缴时公司2024年亏损了100万,需要退税1.8万,税务打电话说让自查,调增一部分成本或费用,我发现2024年有一笔房租和一笔咨询费,合同期限是2024-2025两年的,我把费用全部记到了2024年,我可以调增这两笔吗?这两次调增的可以在2025年再扣吗?
老师您好,请问:账上长期挂着应付账款,其他应付款为股东借款,现在公司要注销,这两个科目的挂账没钱付出去,应该怎么处理
充值油卡分录怎么做啊,没有设置预付账款
税前利润-44000,税前利润率就是-44000*100%保留万元,怎么写等于金额
老师:买工作手机,只能开个人发票,开单位发票就享不了国补,贵两百多块钱,咋整呢
老师好计提食堂伙食费 并且没有付款
老师,请问今天税务局上班的吧
你好,1月出口一单,开票的数据和企业所得税自动出来的数据相差1000元,这个是依自己开票的金额填还是就保留自动出来的数据,这个汇率使用不一样导致
老师您好,我们是从事磷矿石买卖的贸易公司,我把取得的银行承兑汇票转让给非金融企业 ,支付给对方贴现费用,取得的票据转让费发票可以在所得税中扣出吗
老师,你好,请问售后回租,收到融资款110万,请问这个应该怎么做账
食堂伙食计提 的会计分录
会计口径利润负数,是不可以税前扣除的
是需要纳税调增的
今年是有利润的,去年和今年两笔捐款分别可以怎么扣除
上述两笔都是公益性捐赠?
对,都是可以税前扣除的
那就去年全额纳税调增,根据今年利润总额的金额计算扣除限额,可能纳税调减
老师,我们今年利润总额的12%是38000,那去年和今年两笔加起来一共可以调减多少
是没有纳税调减,因为会计口径已经减少利润了,只有不能扣除部分纳税调增
那是不是今年的5万在年度汇算清缴时还要调增1.2万?
是的,你的理解非常正确