如果他开的是代理服务,这个不是专票,抵扣不了增值税。如果开的是机票款或者是行程单,都可以抵扣增值税。

总公司和分公司都独立建账了,分公司代理记账做着呢,请问这总公司是高新技术企业如何做才能提供出一至末级的科目余额表和序时账和明细账呢?如果总分公司分别导出自己的给做高新技术企业的机构可以吗?还是需要如何处理?一般怎么做呢?
老师好,账套里的资产负债表,年末未分配利润的公式怎么设置?
老师,建筑公司25年1月收到一笔120万款项记作预收账款,但这一年全是亏损状态,只有这一笔进账,现在年底了,这笔钱怎么做账可以免税呀
老师,公司去年三月份累计营业额已超500,但没有收到通知要更改为一般,报s员以为是需要收到通知才更改,所以一直没有更改,今年一月份已经申请改为一般,但现在申报第四季度的增值税提醒说营业额已超需要更改为一般,但我们已经更改了啊,这种情况应该怎么办
老师,请问一下印花税可以直接一键零申报吗?
我们公司去年捐款106万,去年是亏损的,今年又捐了5万,这两笔捐款都是可以税前扣除的,请问怎么计算可以税前扣除的金额,今年的这笔捐款需要调增吗?
老师,公账收到0.31的视频认证号的款,怎么做帐?不需要开票出去吧?可以做无票收入吗?
允许税前扣除的捐款怎么分三年扣除
请问老师意外工伤保险怎么入账
老师,去年3月份申报个税的时候一个人的工资少申报了,3月份也离职了,现在才更正申报,出现了个税,要他自己承担,这个账务处理怎么做
航空公司能开了机票款。
我明白,我只是想知道航空公司开了代订机票款的发票后,我们自己手上才是有真正的飞机票吧,这个能抵扣的
我是看到员工出差都是拿航空开的代订机票款回来,这个又不能抵扣,我想让他们拿飞机票,也是可以有的吧
飞机票是登机牌 去坐飞机之前就有 去机场登机之前取票 不能单独拿来做账,他得和发票或者是行程单一块做。
意思就是如果让旅社服务代订机票,既可以让她开票,然后我们自己取机票去登机,登机这个机票可以抵扣
登机牌不能单独做 你看我上面最后一个不能单独拿来做帐,他也不能单独抵扣增值税 要么是旅客服务机票款的发票,要么是行程单,这两种才能抵扣增值税,也就是这两种其中的任何一种搭配的登机牌做账
第二种可以抵扣,第三种只能做账用?
对的是的,是这么做的