如果他开的是代理服务,这个不是专票,抵扣不了增值税。如果开的是机票款或者是行程单,都可以抵扣增值税。

老师好,这家公司没有把机票寄给我,只有好多航空保险费和代订机票服务费的电子普票,我可以不入账吗?因为一直是亏损,那个代订机票产品的票可以抵扣增值税吗?谢谢!
我们平台有个客户叫张三吧, 在我们平台购买了一张机票1000元,付款到我们享途的公账户,我们去航司官网帮客人采购这张机票花了980元。购买机票航司只开行程单不开发票的(跟火车票类似)所以航司开了一张行程单,乘客需要报销,我们就把行程单交给了客人。 那我们自己公司这笔进账既没有进项发票 也没有销项发票该怎么办。 客户的行程单,能作为旅游公司的进项票嘛
老师您好。我们公司是票务代理公司,给企业出差订机票,对方不需要航空行程单抵扣希望我们开6%全额,经纪代理服务:机票款的专票给他们,这个是可以的吗。(正常我们是提供航空行程单剩下的钱开服务费发票)
老师,我们出差取得了航空公司开具的代订机票发票和代订附加产品,想问下这两个是不是就是飞机票和燃油附加费?
老师,我收到员工出差航空公司开的发票,代理服务*代订机票产品,是电子普通发票6%,我公司是一般纳税人,这个可以抵扣进项税吗
老师,12月份刚开立的公司,资产负债表不能零申报,做了一张收到投资款,借:库存现金 贷:实收资本 次年1月份时,红冲了这张凭证,这样需要附收款收据吗?红冲了
老师好!我公司餐饮服务,目前总公司名称广西万创餐饮管理有限公司,分分公司叫广西万创餐饮管理有限公司柳州分公司,现在第三家店准备注册,请问名字可以叫广西万创餐饮管理有限公司柳州分公司(某某路店)吗
老师,汽车4S店税负一般是多少
我想问工业会计科目,设置几极合适,为啥我单位就设置一级科目
先计提社保再做缴纳凭证是不是
老师,用别人公司开票工程发票,未提供任何进项和成本票,对方只收2个点的企业所得税是为什么
如果有五万是未开票的,加上开票的超过三十万的小规模纳税人,此时需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,后期开票的这部分在开票当月还需要表示吗?
去年4-10月没有享受小微企业六税两费优惠政策,现在税务局让更正申报后,然后给退附加税和印花税7.8万,请问现在如何做账?用以前年度损益调整吗?
挂靠在一家公司做事,资金回流打往来款,我们是负责项目运营,对方负责我们和它签订了项目投资分红协议,我们咋个做账呢?难道做长期股权投资吗
老师,24年收到19万专票,现在26年收到这19万的红冲,然后又给开了一个18万的专票,现在因为跨年了,是不是相当于24年税前多扣除了呀,那我现在26年直接都记录在主营业务成本里边,即先红冲主营业务成本,然再入主营业务成本好,还是说之前19万和现在18万扣除税款后都计入以前年度损益调整但是不改报表这样好呢?实务中一般都是怎样操作的呢?
航空公司能开了机票款。
我明白,我只是想知道航空公司开了代订机票款的发票后,我们自己手上才是有真正的飞机票吧,这个能抵扣的
我是看到员工出差都是拿航空开的代订机票款回来,这个又不能抵扣,我想让他们拿飞机票,也是可以有的吧
飞机票是登机牌 去坐飞机之前就有 去机场登机之前取票 不能单独拿来做账,他得和发票或者是行程单一块做。
意思就是如果让旅社服务代订机票,既可以让她开票,然后我们自己取机票去登机,登机这个机票可以抵扣
登机牌不能单独做 你看我上面最后一个不能单独拿来做帐,他也不能单独抵扣增值税 要么是旅客服务机票款的发票,要么是行程单,这两种才能抵扣增值税,也就是这两种其中的任何一种搭配的登机牌做账
第二种可以抵扣,第三种只能做账用?
对的是的,是这么做的