对方是一般纳税人吗?人员工资也没有申报 他收取的管理费是多少?

老师,请问我们做别人的项目,对方扣我们2个点的企业所得税,为什么我们需要提供的是92%的成本票呢?
建筑公司一般纳税人,别人挂靠我们公司。问题一:让对方提供与开票金额一致的成本票,还会产生企业所得税吗?(税金银行手续费都是单独扣的)如果公司另收两个点费用,应该以什么理由收取呢?问题二:如果对方不提供成本票,公司应该按多久收取企业所得税?问题三:对方提供95%的成本票,无票金额部分我们目前按5%收,是不是净亏损20%个点?
我们挂靠对方公司 我们只能提供1个点的专票 对方是一般纳税人 ,对方给我们收7.45%的税金 (里面含有1个点的企业所得税),我觉得是不是不应该收企业所得税,因为我们给对方提供了1个点的成本票
我们挂靠对方公司 我们只能提供1个点的专票 对方是一般纳税人 ,对方给我们收7.45%的税金 (里面含有1个点的企业所得税),我觉得是不是不应该收企业所得税,因为我们给对方提供了1个点的成本票
你好,老师!咨询个问题,我们是施工方有个项目接来给别人做的,别人直接给税费。刚开工时支付了笔保险费和购买民工工伤保险,对方把钱打去公司,我们发票开给对方,我们3个点的税负率得收回,那还有6个点的抵扣发票需要对方提供,请问工伤保险没有发票只能做成本不能抵扣的吧?还有对方提供的保险发票才6个点的,那抵扣发票还不够吧?我是不是还得问对方收取税差额?
老师,24年收到19万专票,现在26年收到这19万的红冲,然后又给开了一个18万的专票,现在因为跨年了,是不是相当于24年税前多扣除了呀,那我现在26年直接都记录在主营业务成本里边,即先红冲主营业务成本,然再入主营业务成本好,还是说之前19万和现在18万扣除税款后都计入以前年度损益调整但是不改报表这样好呢?实务中一般都是怎样操作的呢?
老师,外贸型出口退税企业发票不用开出去,到哪里看有没有出售过?
三十万以下的小规模纳税人,如果其中有五万是未开票的,此时不需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,开票的那个月份在交税吗?
@朴老师,别的老师别回答,那就是购进商品吗?
超市开发票怎么把那些品一下子开出来
24年预收账款挂的有余额,现在26年老师让修改24年的增值税报表,要把这个预收确认到24年,但是有一个问题,销项税额对应的进项发票怎么抵扣?总不能销项税额全额交吧?
请问老,张三是54岁,女已退休,但是她有一家甲企业是个人独资企业,甲个人独资企业汇算清缴可以扣除6万元么
老师,问下,如果这个公司注册资本是500万,股东已经打够了500万,再用钱的话,股东以什么备注往公户里打款呢?
老师,您好,请问一下,我们2025年用来2名残疾人,这个残保金优惠是不是每年3月1日开始网上备案啊,具体备案流程是什么呢
老师,请问下,那个食品企业,的成本核算怎么算呢?
是一般纳税人,工资也没有申报,没有收管理费
那不他不得倒贴 也没从你们的工程款里面扣除 有一个可能就是他单位里面有很多进项抵扣不完让你们抵扣了,但是这种情况下一般企业也不会这么做