您好,是的,这个是正常季报,汇算清 缴和这个不是一回事

老师你好,请问每个季度上报的企业所得税,那些报税的东西都叫一个汇算清缴吗?还是一年只有一次汇算清缴
小规模纳税人的个税申报最后一个季度申报是按年度汇缴申报吗
请问老师!小规模纳税人需要每月抄税清卡吧!报税是一个季度的!报个人所得税也是每月要报的吧!
企业所得税年度汇算清缴只有一般纳税人公司需要申报吧,小规模需要报吗?另外起止时间是多少?
老师你好,我问的填写数据的那个是按汇算清缴的年报填写,还是最后一个季度的报表呢?
老师,12月份刚开立的公司,资产负债表不能零申报,做了一张收到投资款,借:库存现金 贷:实收资本 次年1月份时,红冲了这张凭证,这样需要附收款收据吗?红冲了
老师好!我公司餐饮服务,目前总公司名称广西万创餐饮管理有限公司,分分公司叫广西万创餐饮管理有限公司柳州分公司,现在第三家店准备注册,请问名字可以叫广西万创餐饮管理有限公司柳州分公司(某某路店)吗
老师,汽车4S店税负一般是多少
我想问工业会计科目,设置几极合适,为啥我单位就设置一级科目
先计提社保再做缴纳凭证是不是
老师,用别人公司开票工程发票,未提供任何进项和成本票,对方只收2个点的企业所得税是为什么
如果有五万是未开票的,加上开票的超过三十万的小规模纳税人,此时需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,后期开票的这部分在开票当月还需要表示吗?
去年4-10月没有享受小微企业六税两费优惠政策,现在税务局让更正申报后,然后给退附加税和印花税7.8万,请问现在如何做账?用以前年度损益调整吗?
挂靠在一家公司做事,资金回流打往来款,我们是负责项目运营,对方负责我们和它签订了项目投资分红协议,我们咋个做账呢?难道做长期股权投资吗
老师,24年收到19万专票,现在26年收到这19万的红冲,然后又给开了一个18万的专票,现在因为跨年了,是不是相当于24年税前多扣除了呀,那我现在26年直接都记录在主营业务成本里边,即先红冲主营业务成本,然再入主营业务成本好,还是说之前19万和现在18万扣除税款后都计入以前年度损益调整但是不改报表这样好呢?实务中一般都是怎样操作的呢?
那最后一个季度如果报错了就没有影响咯,,汇算清缴的时候再做调整也可以是吗?
前面最好是按开票的来申报