您好,可以的, 这个没事的

老师好,企业10月份是小规模纳税人,当月免增值税,不做附加税的计提,11月份是一般纳税人,做10月免税:: 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:其他收益 不做附加税 这样对么
老师,你好,请问一个公司,既是我们的供货商,又是我们的客户,往来可以只用应收账款或者应付账款吗
公司申报个税,没有给员工节税,员工可以自己修改更正吗
cpa税法和税务师三税如何同时备考,如何安排时间
@董孝彬老师,别的老师别回答
老师。老板25.11月份新成立了个个体户,25年第四季度的税费需要申报吗,没有业务
请问老师怎么在电子税务局开具批量折扣发票?
老师,因房产信息填写有误,导致2020年未成功退税,2026年更正房产信息,2020年应退600,可以申请退税吗
长期待摊费用在本年新增了房屋的装修费,但是在本年结束租期,退租之后的装修费可以在年末全部摊销完吗
老师,管理费用期后截止测试是截止到什么时候测试几笔呢?
老师要是不退税会对公司有什么影响吗?
不会,这种不会有什么影响
老师要是申请抵减呢?怎么操作呢
这个0.42不需要抵免哦
老师的意思是不超过一块钱几毛钱都可以不管他吗?那后期这个钱会不会一直都在系统呢?
这个在也没事,不用管他
老师的意思是可以一直不用管他吗
是的, 是的,就是这样的
老师更正增值税报表还要和税务局解释吗?
不需要,这个不需要去和税务局说