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请教老师,今年2月份付了个5年的租入的土地租赁费先预付了400万做了长期待摊费用,因为总面积还没有确定合同还没有签下来,租赁费预付多了需要退回但退回的金额因为面积不确定金额还不能确定,所以每月也没有做摊销费用,本期9月份又把土地转租出去了,收到了转租收入三个客户共95万,据说转租客户是1年合同续签的,但是转租的面积和金额不清楚,合同也没有签订下来,现在这个400万和95万怎么入账
老师您好 公司之前的装修款分次共支付了235000元,当时跟对方谈的是不含税的 所以对方不给开票,但是虽然没收回发票之前会计都也记的长期待摊费用科目,但是一年了都没摊销 我这个月刚接的 ,那我怎么处理呢 现在需要把长期待摊费用的235000元转到预付账款科目吗?等发票收回再计入长期待摊费用
老师您好。 公司系统设备升级,原价166万元,我来之前的经理谈妥降价到不要发票143万元。 现在还是按照原价166万元支付,21年,22年作为长期待摊费用已摊销357495元,其中21年71499元,22年285996元,都没有发票。 22年的发票在为汇算清缴之前开具是否可行?21年的请问该如何处理? 然后剩下未开发票的1302505元,是否可以按照每年摊销了多少,再开多少发票来处理? 比如今年还要摊销285996元,那让对方在今年12月31日之前再开具相应金额的发票入账是否可行?
老师,有一个情况是这样的。22年付一笔策划费8万,之前会计做了借:长期待摊费用,贷:银行存款8万。23年借:管理费用,贷:长期待摊费用8万。现在24年因项目解约,需要对方退回56000元,24年退了第一笔费用36000元,这个应该怎么做分录? 还有一个情况就是宅基地流转费用,23年做借:长期待摊费用,贷:银行存款12万。24年又退回9万的费用不流转了,我们收到这笔钱的时候应该怎么做分录,长期待摊费用也还没有摊销。
请问老师我们公司去年签订2年招聘合同1500万,其中500万已经在去年打款并收到发票,还有1000万说是今年7月打款,截止到现在对方这笔业务可能提供不了服务给我们,剩余1000万可能就不支付了,那去年按照1500万摊销的费用该怎么办?
老师您好,房地产公司销售的是现房。A房子房价100万,收到客户的20万,没有签合同。B房子房价80万,没有收到房款,已经和客户签了合同。请问这两套房子我应该怎么确认收入?
这个减征比例下面的50是啥意思
老师好,我个独经营所得个税要去窗口交的话需带什么资料?
老师,银行贷款的担保费可以所得税税前扣除不,计入什么科目及二级科目呢
我想咨询你一下,一个客户他买我们的肉制品,他利用好几个公司给我们打款,发的货品,一个公司要的货品,要求我开到另一家打款公司的,你说一个票能来吗?就是客户的下游客户的货品就在这几个公司换着开,这样可以吗?
老师您好!请问申报增值税是报有无票收入,这个无票收入后期一定是需要开票出去吗?
老师,我们租金签12个月,有两个月免租期,请问一下我们免租期这两个月需要分摊租金费用吗?
老师请问建筑公司承接的工程合同,属于包工包料,但是主材料占合同的50%,(专票13%)辅助材料占3%,(普票)人工占44%,利润占3%,这个情况,人员工资占比比较大,这个工程服务全部只能开9个点的工程服务发票吗
老师,您好,我们是一个工厂和外贸企业,外贸企业进工厂的五金配件出口,报关单上写的建筑用贱金属附件。因为进的种类比较多,报关单写的比较简单。工厂开给外贸公司的发票也必须是建筑用贱金属附件。现在遇到的问题是,工厂采购的五金配件,对方开给的发票是特别详细,比如金属制品,执手,颜色,编号,型号等。(每一个品种都写的很详细。每次采购发票明细开好多行)。工厂开给外贸公司采购发票能只开建筑用贱金属附件吗?
老师受益人信息备案,这个月底前要完成吗,我怎么找不到要备案的信息,看别的同事发的填写
您好,将预付账款里剩余的2000元全部转出,并按照实际能退回的3000元确认一笔应收款,但由于退款3000元比账上剩的2000元多出了1000元,这多出的部分视为之前费用记多了,所以今年直接冲减1000元当期费用,分录为借记其他应收款3000元,贷记预付账款2000元和贷记管理费用1000元,明年实际收到钱时再做借记银行存款3000元、贷记其他应收款3000元即可。
比如去年支付100万一直在摊销,明年可能退回这100万,那之前摊销的是不是在明年全部冲回就行了,今年继续摊销
您好,不行,今年应停止摊销,在确定能全额退回时,就应将预付的100万全部转入其他应收款,并将之前已摊销的费用在今年冲回,而不是等到明年再处理。
那金额不确定的话是不是就可以继续摊销
您好,如果退款金额不确定,且服务仍在进行或未明确终止,可以继续按原计划摊销;但如果部分费用很可能退回来或服务已中止,即使金额未最终确定,也应根据合理估计停止摊销并冲减预计可退部分,不能等到完全确定才处理。