按完工进度(完工百分比法),在月末 / 季末或项目阶段性结算、完工时结转,借记 “主营业务成本”,贷记 “工程施工”,确保收入与成本同期匹配。

老师们好:我们是建筑行业,请问项目在没有开票给甲方的情况下,取回来的进项成本发票,当月要不要结转成本?比如取得发票时:借:工程施工-合同成本-材料费 贷:预付账款(供应商) 如果要结转的话我是这样做的:借:主营业务成本 贷:工程施工-合同成本-材料费
装饰工程公司的内账 开发票时 借 应收账款 贷主营业务收入——某项目(含税价格) 购买的用的材料借原材料 借税金及附加 贷应付账款 收到开具的人工发票时借 工程施工- 合同成本-某项目 - 人工费 贷应付账款-某人 月底结转的时候 借主营业务成本 贷工程施工-合同成本-某项目-人工 领用材料 借工程施工-合同成本-某项目-材料费 贷原材料 月底结转 借主营业务成本 贷工程施工-合同成本-某项目-材料费 内账分录可以这样做吗 购买的材料 内账是记含税价还是上面那个分录
老师,就是工程用材料的分录是不是这样子? 入库时: 借:原材料 ,应交税费-应交增值税(进项), 贷:应付账款/预付账款 领用出库:借:工程施工-合同成本-XX项目 ,贷:原材料 结转:主营业务成本,贷:工程施工-合同成本-XX项目
请问建筑施工单位购买材料必须要进原材料科目吗?比如购入钢材 借 原材料 借 进项 贷 应付账款 领用时 借 工程施工-合同成本-材料 贷 原材料 结转成本时 借 主营业务成本 贷 工程施工-合同成本-材料 请问能否不做第一步 直接 购入时 借 工程施工-合同成本-材料 借 进项 贷 应付账款 结转成本 借 主营业务成本 贷 工程施工-合同成本-材料
老师好,建筑公司收到自己项目的成本票借:工程施工-合同成本-xx项目应交税费-应交增值税-进项税额贷:应付账款 同时结转成本借:主营业务成本-工程施工成本-xx项目贷:工程施工-合同成本-xx项目 可以,这么处理吗?
老师,我们公司从来没有开过发票,现在要开发票,我去税局开,没有申领过,好像也领不了,是要操作什么才能申领吗
在小规模期间进项票开的13%专票,有收入,变成一般纳税人以后进项发票可以勾选认证吗?
员工要给现场人员发工资怎么走账 打给这个同事可以吗 后面用工资冲这个账么
老师 麻烦问问我刚生完小孩 这个单位的生育津贴如何领取?
老师请问一下进口铝锭有什么税收优惠政策吗
装修公司浙江省内两个项目一个在本地杭州25万,一个异地温州28万需要预缴增值税吗
老师,税局要提供合同、送货单,用A4纸打印的送货单可以吗,也是盖了公章的。
老师,发票总额度是每个月的开票总额度吧?
你好,我们是小规模纳税人 请问公司聚餐的餐饮发票可以抵扣企业所得税吗?
买车保险送的加油卡,用加油卡加油,怎么做分录
我们一般是开出去收入发票的时候,取回成本票直接结转成本,有些项目是先取得成本票,没确认收入,那先不结转成本吗?
是的 因为收入和成本是对应的 你先计入工程施工就行了 确认收入了工程施工转到成本
一年不是还要考虑企业所得税的税负率么,等到年底,如果税负率太低的话,我该结转的成本先不结转或者少结转一点,等到第二年再结转可以不
同学你好 是的 可以的哦
挂靠的项目成本票能提供到90%多,我们自己公司的项目成本票比较少一点,税务局是看整体的企业所得税税负率吗?如果真出现问题会不会单独的查每个项目的利润呢
同学你好 发票是实际的一般没事
好的,谢谢老师
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