按完工进度(完工百分比法),在月末 / 季末或项目阶段性结算、完工时结转,借记 “主营业务成本”,贷记 “工程施工”,确保收入与成本同期匹配。

老师们好:我们是建筑行业,请问项目在没有开票给甲方的情况下,取回来的进项成本发票,当月要不要结转成本?比如取得发票时:借:工程施工-合同成本-材料费 贷:预付账款(供应商) 如果要结转的话我是这样做的:借:主营业务成本 贷:工程施工-合同成本-材料费
装饰工程公司的内账 开发票时 借 应收账款 贷主营业务收入——某项目(含税价格) 购买的用的材料借原材料 借税金及附加 贷应付账款 收到开具的人工发票时借 工程施工- 合同成本-某项目 - 人工费 贷应付账款-某人 月底结转的时候 借主营业务成本 贷工程施工-合同成本-某项目-人工 领用材料 借工程施工-合同成本-某项目-材料费 贷原材料 月底结转 借主营业务成本 贷工程施工-合同成本-某项目-材料费 内账分录可以这样做吗 购买的材料 内账是记含税价还是上面那个分录
老师,就是工程用材料的分录是不是这样子? 入库时: 借:原材料 ,应交税费-应交增值税(进项), 贷:应付账款/预付账款 领用出库:借:工程施工-合同成本-XX项目 ,贷:原材料 结转:主营业务成本,贷:工程施工-合同成本-XX项目
请问建筑施工单位购买材料必须要进原材料科目吗?比如购入钢材 借 原材料 借 进项 贷 应付账款 领用时 借 工程施工-合同成本-材料 贷 原材料 结转成本时 借 主营业务成本 贷 工程施工-合同成本-材料 请问能否不做第一步 直接 购入时 借 工程施工-合同成本-材料 借 进项 贷 应付账款 结转成本 借 主营业务成本 贷 工程施工-合同成本-材料
老师好,建筑公司收到自己项目的成本票借:工程施工-合同成本-xx项目应交税费-应交增值税-进项税额贷:应付账款 同时结转成本借:主营业务成本-工程施工成本-xx项目贷:工程施工-合同成本-xx项目 可以,这么处理吗?
老师,利润表里研发费用和高新研发费用辅助账里的数据应该是一致的吗
老师,建筑企业异地要预交个税?
老师,外贸公司是佛山,从石家庄工厂进货,报关单货源地填石家庄还是佛山
老师,我想咨询一下异地预缴问题,都涉及哪些税种,需要怎么申报,注意事项?
请问旅游公司一般纳税人 开专票和普票得区别
老师好,小型贸易公司卖电子元器件的,比如说卖出去的东西,公司跟业务各一半提成怎么算呢?
工程机械转租赁,销售合同和开票商品数量不一致风险大不。
我们给政府做文化墙这种内容是廉洁坚持以人民为中心的文化墙,开发票可以写广告代理服务文化墙制作服务费吗,这种要交事业文化建设税吗
请问老师,子公司向母公司借款,受关联债资比的限制么?
老师好,这边有一笔服务三年的金蝶服务费,我不想一次性入成本,想把这次服务费分三年摊销,应该怎么做分录?对应的科目是什么?可以这样做吗?对税务有影响吗?
我们一般是开出去收入发票的时候,取回成本票直接结转成本,有些项目是先取得成本票,没确认收入,那先不结转成本吗?
是的 因为收入和成本是对应的 你先计入工程施工就行了 确认收入了工程施工转到成本
一年不是还要考虑企业所得税的税负率么,等到年底,如果税负率太低的话,我该结转的成本先不结转或者少结转一点,等到第二年再结转可以不
同学你好 是的 可以的哦
挂靠的项目成本票能提供到90%多,我们自己公司的项目成本票比较少一点,税务局是看整体的企业所得税税负率吗?如果真出现问题会不会单独的查每个项目的利润呢
同学你好 发票是实际的一般没事
好的,谢谢老师
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