如果你是根据开发票的确认收入,可以。

1.开具发票时:借应收账款/银行存款,贷工程结算,应交税费。 2.项目工资计提工资时:借工程施工-人工费,贷应付职工薪酬-工资。 3.收到材料发票时:借工程施工-材料费,贷银行存款/应付账款。 4.确认某项目成本毛利时:借主营业务成本(‘’工程施工-人工费+工程施工-材料费+工程施工-其他费用‘’之和),工程施工-合同成本-毛利(主营业务收入-主营业务成本的金额)贷主营业务收入(工程结算金额) 5.工程施工(所有二级科目金额)和工程结算金额冲抵,具体依照那个科目金额?是两个金额分别是一致的?←工程完工时相当于不做了就互冲?
装饰工程公司的内账 开发票时 借 应收账款 贷主营业务收入——某项目(含税价格) 购买的用的材料借原材料 借税金及附加 贷应付账款 收到开具的人工发票时借 工程施工- 合同成本-某项目 - 人工费 贷应付账款-某人 月底结转的时候 借主营业务成本 贷工程施工-合同成本-某项目-人工 领用材料 借工程施工-合同成本-某项目-材料费 贷原材料 月底结转 借主营业务成本 贷工程施工-合同成本-某项目-材料费 内账分录可以这样做吗 购买的材料 内账是记含税价还是上面那个分录
实际发生成本借:工程施工-项目-材料费 贷:银行存款/应付账款2.开出发票确认收入借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税 结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-项目-材料 项目完工做结算 借:工程结算 贷:工程施工 -项目-材料 同时做借:本年利润 贷 工程结算 这样操作是合理的吗?
实际发生成本借:工程施工-项目-材料费 贷:银行存款/应付账款2.开出发票确认收入借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税 结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-项目-材料 项目完工做结算 借:工程结算 贷:工程施工 -项目-材料 同时做借:本年利润 贷 工程结算
老师 工程施工的会计科目可以这样做吗? 发生成本时 借:工程施工- XX项目 贷:原材料/库存商品/应付职工薪酬 开出发票做收入时:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 销项税 结转成本:借:主营业成本 贷: 工程施工
以前月份跟以前年度跟软件产品有关的进项税额,这个月可以勾选之后直接计入即征即退的进项税额,是吗
老师,请问小规模公司出售名下已计提完折旧只剩残值的车辆,怎么做账?
申报劳务所得,填写申报的信息的时候,是否减除费用,填写是还是否?
请问老师,2023年度企业所得税表的固定资产原值,是否是22加23年购进的固定资产合计数
老师好!公司帮员工缴纳社保,个人承担的部分,公司也一起承担了,没有让个人承担,那这个个人部分账务要怎么处理
个人可以开具运输发票吗?
老师,混凝土公司收入600万交多少企业所得税正常?
你好,想问问关于发12月份的双薪从公账上发放,备注是要写什么好呢?是写福利费还是直接写12月双薪?但有个员工的已经发放了12月工资 ,现在多发一个月工资 是备注写奖金?还是写福利费
个人提供劳务,开具劳务发票后个人交多少税呢?
老师,我给我们老板的三个公司报税,现在的一人一号会有什么影响?有一家公司是异地的