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我们预缴给对方公司4900元电费,实际电费还未结算,但是对方开具给我们预收电费专票了,我们是一般纳税人,我应该咋做账,没有发生电费结算,还不能入费用吧。借:预收账款(不含税),应交税费–进项 贷:银行存款吗?

2025-10-30 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-30 10:21

是的,就是那样做账就行

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您稍等,我给您分析编辑
2025-10-03
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-10-03
同学你好 借费用成本类科目 借进项 贷预付账款
2021-03-01
你好你们需要给对方开发票吗,不开做,借银行,9万贷其他应付款,9万借其他应付款,贷银行9万
2021-05-24
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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