 
                            做了销售出库结转的成本吗?如果结转了的话,你得红冲之前的成本。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
老师,销售发生的运费,我们之前的会计账务处理做在了库存商品的运费科目,也就是入了库存的成本了,我觉得不应该入成本吧,应该入销售费用的运输费吧。 所以我就红冲之前他做的分录 他做的暂估: 借:库存商品~运费5000元 贷:应付账款~甲公司5000元 我做的分录 红冲: 借:库存商品~运费(-5000元) 贷:应付账款~甲公司(-5000元) 更正: 借:销售费用~运输费6000元 应交税费~进项税额300元 贷:应付账款~甲公司6300元 老师,为什么我红冲之后,库存商品~运费会出现贷方余额:5000元 是因为上个月他把库存商品结转成本了吗?
请问老师,以前年度已认证抵扣的发票,后发现开错,纳税申报已做进项税额转出,并重新开具了正确的发票,但是未进行账务处理,库存也未红冲,我现在该怎么调整?相当于我本来是购进1包打印纸,销售1包打印纸,账就平了,库存也没有了,但是因为发票开错没有及时做账务处理,现在账面上还是有1包打印纸的库存,当时做了2笔①借:库存商品 1681.03 应交税费–应交增值税(进项税额) 268.97 贷:银行存款 1950 ②借:库存商品 1681.03 应交税费–应交增值税(进项税额) 268.97 贷:应付账款1950。我现在该怎么调整,麻烦老师详细解答一下,谢谢
老师,歺饮企业财务碰到几个问题,请教下 1.老板的明友或来吃饭,都不付款,长期挂帐,挂在其他应收款吗?如果超过一年以上未结算,如何处理? 2.股东来吃饭也不付帐,怎么处理? 3.库存商品,结转成本时,发现仓库采购入库时按旧合同的价格入帐,出库结转成本时也是按旧价格结转的,但在于供应商对帐时才发现其实是涨价了,而仓库未按更新的价格入帐,问如何处理这样的差异?
老师,我们上月从上家老板手里接过来的,这月注册的公司,他之前老板的配件库里面的配件没有带走,我们双方也没有进行交接手续。我们现在用着里面的配件,上月底用多少我们仓库直接写了出库单,我能不能直接根据出库单,做 借 生产成本 贷:应付账款 没有发票,因为之前上家公司买的时候已经交过税了,她们之前已经入过库了
 
                因为审计出了审计报告,要我们盖章,然后总监让我看一下,那我主要看什么,是看报表数据是否准确吗?还是需要看什么?
老师请问缴纳个税,然后个税呢没扣公司承担,那我的账怎么做平哈,缴纳是,借:应交税费—个人所得税 贷:银行。扣个人是在贷方,现在不扣了,贷方多出来了。老师账怎么做
前几年公司采购的商品已付款,厂家开了发票,最后货不全,退了一部分款,发票红冲,这个月能入账吗,算成本减少了,会计分录怎么做?
开给分公司的发票,总公司能用吗
计算工资时,如何计算应扣的个税?如果工资延迟两个月才发放,个税又该如何扣?
差旅费发票怎么抵扣吗
老师好,请问一下,为什么答案中是150×1%?
老师请问从哪里可以看到企业已做主提备案
老师,你好,请问新办企业,还没发生业务,可以在电子税务局网站上申请为一般纳税人吗
财务报表附注申报的时候要报吗?
红冲之后本次重新入库销售要再计成本吧?
对的是的对的是的
再入库咋做呢借库存商品 贷-主营业务成本?
这个是重新入库的,对的,正确的。