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老师好,上个月购进一商品,供应商本月才开具的发票,但是上个月商品已经转手卖掉了,也当月开了发票给客户,这个商品销售收入计入上个月,上个月已经做了结转成本,上月没有进项发票先做入库应付账款暂估款,本月收到发票再做红冲,再重做一次入库商品,但是本月是不能再结转成本,再做一次销售收入的,对吧。

2023-10-07 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-07 10:44

同学您好,本月收到发票之后,先红冲原来暂估的那个 比如借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 然后拿发票重新入账 借:库存商品 正数 贷:应付账款正数

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快账用户6953 追问 2023-10-07 10:52

这个是这样做的,问的是结转成本和收入算哪个月的,应该是上个月吧,是上个月卖掉的,也来了销售发票给客户

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齐红老师 解答 2023-10-07 10:54

同学您好,结转成本就是上个月正常做,这个月不用做修改。本月只是做一下上面库存的修改分录,别的不用做

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同学您好,本月收到发票之后,先红冲原来暂估的那个 比如借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 然后拿发票重新入账 借:库存商品 正数 贷:应付账款正数
2023-10-07
你好,是的,是这样的思路 
2023-10-04
对的是的暂估入库,然后再结转成本,这个月收到发票再调整就可以了。
2022-01-14
暂估入账,借库存商品贷库存现金。 后面正常确确认收入结转成本。
2024-01-02
同学你好,红冲了,重新入账,不影响结转成本的,除非和差额。如果有差额的话,借:主营业务成本,正数或者负数,贷:库存商品,正数或者负数。
2021-11-14
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