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一般纳税人取得专票,认证抵扣后,购买方把发票红冲,销售方做进项税额转出,请问下月申报的时候可以用其他的进项发票来抵减这个转出的进项税额吗

2025-10-31 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-31 09:40

您好,可以的,只要你公司有可勾选抵扣的进项发票就可以

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您好,可以的,只要你公司有可勾选抵扣的进项发票就可以
2025-10-31
你好  借 成本费用,贷进项转出   
2022-11-15
同学您好,你好, 是不可以的,需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种: (1)购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的; (2)购买方取得专用发票未用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回的; (3)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的. 其中,第一和第二种情况由购买方申请红字信息表,第三种情况由销售方申请红字信息表.
2023-04-16
您好 在2月份发现发票错误,开具了红字信息表,红字发票,当时有时间差,购买方认证抵扣了,在购买方3月申报2月所属期的时候,没有进项税额转出,不能申报成功 申报系统会提示
2022-07-16
是已经抵扣进项税额做进项税额转出
2020-09-28
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