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老师:我最近在做稽核资料。有这个一个事情:收到采购商一张发票不含税15381.42元,税额1999.58元,合计17381元。但是这个发票开具时间是24年12月份,我们公司抵扣时间是25年3月份。这笔业务没有签合同,也没有付款。如果这笔材料不入账,那么这个抵扣的税额,应该怎么处理?

2025-10-31 20:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-31 20:28

你好,作进项税额转出处理。

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快账用户6064 追问 2025-10-31 20:29

正确分录应该怎么做?

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齐红老师 解答 2025-10-31 20:33

借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费——未交增值税

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快账用户6064 追问 2025-10-31 20:36

好的,谢谢!

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齐红老师 解答 2025-10-31 20:37

好的,同学不客气的。

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你好,作进项税额转出处理。
2025-10-31
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