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月底营收款银行到账时间为次月,如何如何做分录,且pos机商扣除手续费后到账

2025-11-01 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-01 09:19

同学,你好
本月做账
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销

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快账用户3994 追问 2025-11-01 09:21

应收账款挂谁。手续费该记入哪里

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快账用户3994 追问 2025-11-01 09:21

不应该做银行科目余额表吗

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齐红老师 解答 2025-11-01 09:22

同学,你好
应收账款挂谁,卖给谁,就挂谁。
手续费,计财务费用

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齐红老师 解答 2025-11-01 09:23

不应该做银行科目余额表吗
你都已经知道是下个月到账了,那本月放在应收账款,下个月,收到钱,再转到银行存款

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快账用户3994 追问 2025-11-01 09:24

是加气站的银收,没人挂呀。

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快账用户3994 追问 2025-11-01 09:29

说错了,银行余额调节表

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齐红老师 解答 2025-11-01 09:31

同学,你好
是加气站的银收,没人挂呀。
那可以放在应收账款-其他里面

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齐红老师 解答 2025-11-01 09:33

银行余额调节表,是发现银行对账单和公司银行存款日记账不一致,才要填写的表。
你已经知道到账时间为次月,做到应收账款,就避免了月末不一致的情况

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快账用户3994 追问 2025-11-01 09:34

好的。谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-11-01 09:35

不客气,祝工作顺利

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同学,你好
本月做账
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销
2025-11-01
你好,先计入预付账款,然后取得发票的时候结转到费用
2022-03-24
您好,把前面的做负数,再做正数分录
2025-03-14
您好,借:银行 997 财务费用-手续费 3 贷:应收账款 1000
2024-06-08
你好 借:增值税 贷:财务费用---手续费
2022-11-02
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